同學你好 這個設備是什么時間付款呢,享受現金折扣嗎?
12月2日,購入固定資產一臺,取得的增值稅專用發票上注明的設備買價為2000元,增值稅稅額為180元,另支付的運雜費為100元,款項以銀行存款支付。
(10)購入不需安裝的生產設備一臺,取得增值稅專用發票注明價款450000元,增值稅稅額58500元,支付包裝費并取得增值稅專用發票,注明包裝費1000元,稅率6%,增值稅稅額60元。款項已用銀行存款支付,設備已投入使用。
H公司于設立時收到D公司投入的設備1臺,收到增值稅專用發票注明價款40000元,增值稅000元,另以銀行存款支付運費,增值稅專用發票注明價款2000元,稅額220元,設備投入生產生辦妥驗資手續。會計分錄
H公司于設立時收到口公司投入的設備1臺,收到增值稅專用發票注明價款400000元,增值稅額52000元,另以銀行存款支付運費,增值稅專用發票注明價款2000元,稅額180元,設備投入生產使用并辦妥驗資手續。
17日,購入設備一臺,增值稅專用發票注明價款180000元,增值稅額個23400元,協議規定公司按不含稅價款享有現金折扣條件(2/10,1/20,n/30),另以銀行存款支付運費2000元,增值稅額180元,設備已投入使用
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求