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某生產企業為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年5月有關生產經營業務如下:(1)銷售甲產品給某批發商,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額100萬元;另外,開具普通發票,取得銷售甲產品的送貨運輸費收入5.65萬元(2)銷售乙產品,開具普通發票,取得含稅銷售額33.9萬元。(3)將試制一批應稅新產品用于本企業職工福利,成本價為10萬元,成本利潤率為20%,該新產品無同類產品市場銷售價格。(4)購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款80萬元、進項稅額10.4萬元;另外支付購貨的不含稅運輸費用5萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票。(5)購進汽油取得增值稅專用發票上注明的價款為10萬元、稅額為1.3萬元。其中90%用于企業運輸車隊使用,10%用于公司接送員工上下班。(6)購入一批免稅農產品用于生產增值稅稅率為13%的產品。農產品收購發票上注明收購價為3萬元。要求:計算該企業5月銷項稅額、進項稅額,以及應繳納的增值稅額。

2022-10-04 19:04
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2022-10-04 19:50

銷項稅額100×13%+0.65+3.9+10×120%×13% 進項稅額10.4+5×9%+1.3×90%+3×10% 應納增值稅,銷項稅額-進項稅額

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