你好,十月份做這個就可以的。
老師,我司是小規模納稅人,季度預繳企業所得稅,第三季度我司計提企業所得稅752.38元,但電子稅務局扣款752.37元,也就是我司多計提0.01元,我是不是在10月份沖減多計提的企業所得稅? 借:所得稅費用 負的0.01 貸:應交稅費—應交增值稅 負的0.01 還是等12月底季度計提企業所得稅再少計提0.01元
你好,我公司是7月份剛成立的一般納稅人公司,申報財務報表時無期初余額,本季度企業所得稅3季度末未計提,現在利潤表利潤總額是103467.67元,所得稅費用2586.69元,凈利潤是100880.98元,資產負債表未分配利潤應該是100880.98?還是103467.67?(3季度末企業所得稅2586.69未計提,10月計提10月交的款)
外貿訂單下單時間是1月份,3月份貨物報關出口的,4月份平臺扣了這筆訂單的交易服務費的,請問訂單收入應該確認在幾月份,訂單交易服務費的費用會計處理應該放在幾月份?
個人所得稅怎么計算呀?比如說應發工資8549元,扣個稅要扣多少呀?
開發票購買方只有名稱和稅號沒有地址和電話能開嗎
老師,關于增加營業執照進出口權,我想請老師幫忙看一下,我這樣是否增加完全了,有沒漏以前的經營范圍
民間非營利組織,可以設置長期待攤費用科目,產生40.50萬租金發票,通過長期待攤費用科目分攤
老師好,一般非獨立核算的分公司,所得稅是不是總公司匯總申報呢
收到的質量賠償款要開票給對方嗎
老師我們是建筑一般納稅人現在甲方讓我們來3%的發票我們可以開嗎,沒有 勞務資質
你好老師,企業工商年報,對外投資情況,是根據什么來填寫的,根據產股企業嗎?比如我跟另一個公司A合伙成立了C那么我填企業工商年報的時候,對外投資情況,需要填C的信息嗎?不管是不是有實繳
老師增值稅小規模減免的用什么做原始憑證