同學,你好 借:應收賬款 貸:預收賬款
老師,我實際預收了600元,但是我做成了應收賬款,我把它沖紅該怎么做正確的分錄
老師:我去年9月份收到一筆款是代收代付的,應該分錄是其他應付款,我做在營業外收入了,我可以在3月份紅沖這筆分錄,做正確的分錄嗎?
你好老師,之前的會計做的賬特別亂,他把應收賬款做過調整,但是,調整的也不正確,現在我收到了最后一筆賬款,按正常的做應該是借:銀行存款 貸應收賬款,,可是我按正常的做下的,應收賬款就成負數了,我應該怎么樣調整,按他之前做的調整,沖紅調整下來還是錯的,我應該怎么做合適
老師 紅沖23年24年的預提成本,是不是只要做一筆紅沖分錄,然后再把實際收到的成本票金額做一個正確的分錄就可以了老師?
老師,您好!我們家24年營業外收入多記了800元,實際應該是沖減應收賬款的,今年我想調賬,應該如何調賬做分錄
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
之前分錄借銀行借應收貸主營收入貸應交稅款
同學,你好 借:預收賬款 貸:應收賬款
那預收是負數
同學,你好 你不是要把應收轉到預收嗎?
是的,預收不是貸方嗎
同學,你好 你之前應收做到了借方,你要轉,預收也只能做在借方
那我后期怎么平,它是負數
同學,你好 后期用銀行來平
這個錢已經收了,老師具體分錄怎么做
同學,你好 借:銀行存款 貸:預收賬款