已經(jīng)解答了
老師,請(qǐng)問上月認(rèn)證的增值稅專項(xiàng)發(fā)票,留了一部分未抵扣,在表二中填寫了已認(rèn)證未抵扣數(shù)據(jù)。那么,這個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫表二,怎么讓上月已認(rèn)證未抵扣的稅費(fèi)在這個(gè)月進(jìn)行抵扣,在第三行顯示數(shù)據(jù)?
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上進(jìn)行抵扣認(rèn)證時(shí),直播課上老師講的“發(fā)票抵扣憑證、清單”,在哪里打印,有沒有圖示?還有在平臺(tái)上顯示“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)-統(tǒng)計(jì)完成-確認(rèn)”,就是說進(jìn)項(xiàng)抵扣認(rèn)證已經(jīng)完成了是嗎?
老師好,10.1日抵扣了3張稅票,增值稅納稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)表里10.2日了還未顯示10.1日抵扣的稅額?是怎么回事呢?抵扣發(fā)票統(tǒng)計(jì)表里已經(jīng)確認(rèn)抵扣了。
2021年12有一張已勾選認(rèn)證的專票,但是不抵扣,賬上只做了費(fèi)用,沒有做進(jìn)項(xiàng),在申報(bào)增值稅時(shí),附表二里的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣這一欄一直顯示有這張的數(shù),需要做處理么
老師,我有2張海關(guān)的繳納增值稅的已經(jīng)交了,而且在稅務(wù)數(shù)字賬戶里面進(jìn)項(xiàng)抵扣已經(jīng)選了,抵扣了,這里我怎么填,為什么上面是顯示填未申報(bào)的海關(guān)?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
匯算清繳時(shí)工資薪金包括工資還有其他的嗎?
老師,假設(shè)含稅100元開9%專票,現(xiàn)在只開3%專票,那么稅差要扣多少呢,附加稅12%
我一直是修改數(shù)據(jù)的,所以追蹤不到,刪除重新填表就可以了。
好的 能正確就可以