你好,展臺設計服務,制作費,核定印花稅核定到:加工承攬合同
老師,我們收到的發票 *設計服務*廣告制作 是工程項目上做標識牌了,請問這個是要按加工承攬交印花稅嗎 老師,我們收到員工報銷的廣告公司的手撕票4500元,制作公示欄了,請問這個也要按加工承攬合同交印花稅嗎
項目工程制作合同,實際是展臺設計制作,這屬于什么合同,交什么稅目的印花稅
項目工程制作合同,包括展臺設計服務,制作費,核定印花稅核定到哪個稅目
沒有合同,只是開了廣告服務*設計制作的發票,需要交印花稅嗎?是合同雙方都要交嗎?購買方和銷售方在印花稅核定的都是技術合同。
王雁鳴老師,就是我客戶要開咨詢的票,現在咨詢的票不是不能核定呀,一般項目:工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外),工程管理服務,專業設計服務,規劃設計管理,圖文設計制作,工業設計服務,廣告設計、代理,平面設計,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) 這個是營業范圍,這種要怎么處理呢?他就是要來咨詢服務的,咨詢的又核定不了,到時候查到了會有滯納金什么的,咨詢的不是千八呀,核定的是技術服務是千三,少交稅了 ,
老師,我是河南人,現在在新疆工作,我中級會計證要掛出去,人家問我繼續教育了沒,繼續教育在哪啊,
業務費24582.78元,業務招待費實際發生額60%后是14749.67,和營業收入千分之五是13540.43,這個是最后怎么調整?
老師,銷售員在填社保時屬于管理崗還是操作崗
稅務連續三年A級納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級,企業三年都盈利,在哪里查3年A級納稅人
咨詢你個問題,固定資產清理就是我有一個客戶,他把他的整個工廠轉讓給別人了,就是沒有多少系統地算哪個東西轉讓給他多少錢,是統一打包十幾萬。我現在要處理這個固定資產清理,什么情況下,這個固定資產清理會變成我的支出啊
老師,我們簽訂了300萬合同,完成了200萬,因為對方的原因現在要解約,對方要我們補印花稅,合理嗎?
請問老師怎么查知識產權實繳到位了沒有
老師:發現2017年以后開的進項專票,沒抵扣,也沒入賬,怎么樣處理。
老師,假如工資6000,社保500,個稅15,這個個稅15包含在工資6000里面,對嗎,工資6000假如是2月工資,3月發放,申報期是4月嗎,這個15是扣2月工資對嗎
工商年報用誰的身份登錄?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。