你好,發貨的做到銷售費用運輸費。
老師,您好,我首次接觸自建自銷房地產業,公司實行簡易征稅(屬于營改增即舊項目),按相關規定實行交納增值稅及其他附加稅。請問成本及費用的發生是否不會影響增值稅及附加稅交繳交少?還是只影響企業所得稅?實行簡易征稅如何計繳企業所得稅?另外,我公司另一個樓盤也是自建自銷是屬于一般計稅,目前在建沒末完工中,請問如何合理避稅,成本方面應注意什么問題,盼望詳細解答,謝謝
老師,我們公司生產制造家具的,有酒店家具,也有小區商品房家具,銷售合同價款包括家具的送貨和安裝,那為這些家具的送貨和安裝費用計入哪個科目?設計師是長期呆在項目上的,設計師發生的費用計入什么科目?謝謝老師解答
老師,房地產開發公司,因贈送給個人一套自行開發的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費用 貸:開發產品 應交稅費—應交增值稅《現在是不明白為什么要計入銷售費用?因為還要牽扯到增值稅,企業所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時候贈送的禮品,這個禮品的金額是計入銷售費用。所以這個房屋贈送的話,應該怎么入賬合適呢?其他稅費該怎么計算呢?如果是借方計入銷售費用,依據是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
我公司是食品生產公司,我公司收到一張采購空禮品盒 的發票增值稅普票,(空禮盒用來裝食品,進行銷售,比如粽子禮盒,月餅禮盒這種)發票總金額是1800元,貨款金額是1592.92元,稅率13%,稅額是207.08元。請問我應該記什么費用?小白一個,麻煩老師詳細講解一下。謝謝
我公司是食品生產公司(小規模納稅人,免稅),我公司收到一張采購空禮品盒 的發票增值稅普票,(空禮盒用來裝食品,進行銷售,比如粽子禮盒,月餅禮盒這種)發票總金額是1800元,貨款金額是1592.92元,稅率13%,稅額是207.08元。請問我應該記什么費用?小白一個,麻煩老師詳細講解一下。謝謝
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊
不管是哪種成交方式,發票都是FOB金額,是吧?除了以出廠價成交方式外。
你好老師!就是我們公司實際花了8000多買的電腦進行公益性捐贈,但是對方給我們開了1 w的發票,這個要怎么入賬啊?
老師,個體工商戶,只在工商辦理執照。積務未開通,簡易注銷怎么操作
工地用的工程車,都是個人的無法提供發票怎么辦?去稅務局代開發票個稅又高,
請問老師,我這邊有筆借款利息,我是子公司,母公司打給我的借款利息還給銀行的,收到母公司打過來的借款利息的現金流量是什么?
老師。交互分配法怎么計算啊?
提供檢測服務,需要簽合同,繳印花稅嗎
小規模納稅人之前收到一張專票,稅額做在了應交增值稅進項稅額,現在要把這筆進賬轉出,怎么做分錄呀
老師,公司參加糖酒會宣傳產品,費用計入差旅費還是業務宣傳費