你好,學(xué)堂應(yīng)該沒(méi)有這個(gè)講解
老師,公司9月份從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在10月報(bào)稅,有這下面4張表,第一張財(cái)務(wù)報(bào)告保送與信息采集表是填7.8月份的數(shù)據(jù)還是填7-9月的數(shù)據(jù)呢?第三張居民企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表是填截止8月的數(shù)據(jù)嗎?還有繳印花稅不呢?
老師這道題視頻課老師講的是公允不影響損益進(jìn)入其他綜合收益確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債這個(gè)我能理解,就是再算本期應(yīng)交所得稅時(shí),利潤(rùn)總額沒(méi)有減掉100直接是用1000×25%,即應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅是250元,這樣不是公允價(jià)值變動(dòng)的那部分還是繳納了所得稅呀,而且還確認(rèn)了所得稅費(fèi)用,我就是為什么不減100不能理解
老師您好,我司2020年在愛(ài)爾蘭注冊(cè)了全資子公司,目前沒(méi)有任何業(yè)務(wù),也沒(méi)有境外所得,現(xiàn)在在做2021年所得稅匯算清繳,需要填寫(xiě)《受控外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表》么?我自己百度了下,完全看不懂這是啥意思,這個(gè)表是想需要啥信息的?老師您可以給我解釋下么?我們需要報(bào)么?非常感謝
盈余公積轉(zhuǎn)增資,填非居民企業(yè)遞延繳納預(yù)提所得稅信息報(bào)告表,請(qǐng)問(wèn)有辦過(guò)這個(gè)事項(xiàng)的嗎,提交后流程是怎樣
#老師#老師有沒(méi)有講解怎么填寫(xiě)講解視頻《非居民企業(yè)遞延繳納預(yù)提所得稅信息報(bào)告》
納稅總額問(wèn)題,像24年1月申報(bào)23年第四季度申報(bào)產(chǎn)生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務(wù)人員開(kāi)具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅務(wù)代開(kāi)時(shí)繳納的增值稅和附加稅可以走公司報(bào)銷(xiāo)嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發(fā)現(xiàn)有誤遺漏,想在更正24年最后一個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表可以更正的嘛
請(qǐng)問(wèn)給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務(wù)怎么處理?電影院還不給開(kāi)發(fā)票。
個(gè)體工商戶(hù)有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調(diào)增嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問(wèn)題,不能收,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司是否可以代收
老師我填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目的明細(xì)表,老師三資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目的其他是從哪里取的數(shù),
老師好,我想問(wèn)一下,23年有100的成本票,當(dāng)時(shí)對(duì)方給我們開(kāi)票了,但是一直沒(méi)給,而且當(dāng)時(shí)稅務(wù)局系統(tǒng)也無(wú)法查詢(xún)每年的成本票金額,今天這100萬(wàn)的發(fā)票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話(huà)收入會(huì)比成本少,是25年那邊才給的發(fā)票,所以24年壓根不知道這部分發(fā)票,肯定沒(méi)調(diào)整啊,而且稅務(wù)局里查詢(xún)25年收到的成本發(fā)票也會(huì)比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導(dǎo)期公司第一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?
那老師這個(gè)是怎么寫(xiě)的我這現(xiàn)在是外商投資企業(yè),占股100%。現(xiàn)在將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增為實(shí)收資本,需要繳納多少稅款
抱歉,找個(gè)怎么填寫(xiě)我不是太在行
老師有沒(méi)有推薦這方面的專(zhuān)家老師,我問(wèn)問(wèn)去
您可以重新提問(wèn)一下,看看有沒(méi)有會(huì)填的老師。