你好,它直接不帶自然人電子稅務局里面申報,這個屬于差旅費的。
過節日,老板說每位員工發放200元節日禮金,假設8月員工到手工資3500,那么我在申報8月工資薪金所得,在自然人稅收管理系統申報時,這個員工的本期收入那個欄目,我是不是要填寫3500+200???是這個操作嗎? 請問那些節日禮金,節日交通補貼,我是不是都這樣子操作來代扣代繳個稅啊???
我們公司是企業合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報8月個稅的時候 前3到7月沒有發工資申報 都是零申報 所以報8月個稅會出現累計減除費用30000 這個時候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現的個稅會是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里選擇否 在自然人電子稅務局就會有270的個稅 我是新手會計 想請教老師 我得怎么選擇報股東的個稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里是要選擇否還是,是 好一點呢,有什么區別,不明白
公司在2021年9月份成立,現在2022.1.23這倆天要給臨時工發放工資,并沒有簽訂勞動合同,有的人的工資超過10000,怎么計算個稅?需不需要去稅務局開發票?發放工資是用對公賬戶發,應該怎么發才比較合理呢?也可以不按月發放工資吧,就是按表格上的出勤天數來算,直接發放就可以嘛?是不是發放的時候要放在勞務報酬里?發放的同時繳納個人所得稅?或者后期補繳個人所得稅也可以吧?繳納完個人所得稅,單位還需不需要繳納其他稅費呀?
老師,差旅費津貼補貼直接放在工資里發放,不用計算個稅,那么自然人扣繳客戶端申報的時候填寫在哪里呢?
老師,差旅費補貼這一塊,是每個地方都有自己的標準還是咋地,就比如差補和餐補沒有發票就可以直接計入到差旅費里面對吧,不用納稅調增的吧,然后員工的電話補貼這一塊,如果抬頭開公司是可以報銷的對吧,那入什么費用呢,如果抬頭開的是個人呢
老師,意思是如果老板不想交稅收的現金也不做收入,然后成本也就選擇性的做,就不要從公戶支出是吧,,感覺好費勁啊,老板巴不得收入都不做,成本都列支
4月電商平臺訂單10萬,發貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
具體如何操作呢?報銷差旅費的時候在差旅費的報銷單上加上差旅費津貼的金額?然后一起報銷?
你好,填寫報銷單,然后你賬上做差旅費就可以啊。
那哪些費用是可以放在工資表里一起發放的,但是不計入應納稅所得額?
你好,差旅費,其他的沒有補貼的話,你看下你當地 有些交通補貼不交
誤餐補助呢
這個差旅費補貼有沒有具體的金額標準,麻煩老師發一個參考一下
差旅補貼需要問下你,當地每個地方不一樣,消費水平不一樣 誤餐費不需要繳 誤餐費,這個報銷的金額很少,一般就十塊、20塊的 也不是每天都有的,這個是員工出去沒能及時回來吃飯給的補助