你好 不需要阿,你這個固定資產都紅沖了,計提的基礎都不存在了
固定資產當月購入下月計提折舊的意思,是不是就是,7月開的發票,到八月份按票面金額計提折舊
固定資產當月入賬當月不提折舊對嗎?我8月入賬一張開票日期是6月的購入汽車的發票,那么我8月入賬要提折舊嗎|?還是說我8月入賬汽車固定資產,要補提7-8的折舊?
老師 計提工資8月計提多了 現在在9月份賬里面紅字沖掉8月份的那張 那我9月還要計提8月的準確的嗎
當月沖紅的固定資產,當月提折舊嗎,我7月份入賬,8月份計提了折舊,9月份發票沖紅,9月還計提嗎
8月取得的固定資產,9月計提折舊還是當月計提?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
那8月份的是不是要沖回來
是阿,這個你要紅沖回去的
我八月份計提的折舊需要紅沖回去吧
是的,你7月份紅沖,8月份要沖回的