不用的,你紅沖差額的話,正確的就不用再做了。
老師8月份計(jì)提得工資錯(cuò)了,怎么辦,我9月份發(fā)8月份的工資才發(fā)現(xiàn)8月份計(jì)提錯(cuò)了
老師,我們是9月份發(fā)放8月份的工資,那工資計(jì)提是在8月計(jì)提還是9月計(jì)提?
老師,我想問(wèn)下,比如我9月份扣的是9月份的社保,8月份的工會(huì)經(jīng)費(fèi),那我8月份就需要計(jì)提9月份的社保,8月份的工資也是在8月計(jì)提嗎
老師你好,我想請(qǐng)教下今年8月份的工資表已計(jì)提,由于現(xiàn)在老板說(shuō)要把8月、9月、10月某員工的工資改一下(工資上升),那我之前已經(jīng)計(jì)提8月、9月的工資該怎么調(diào)整?10月份的我還沒(méi)計(jì)提
老師 計(jì)提工資8月計(jì)提多了 現(xiàn)在在9月份賬里面紅字沖掉8月份的那張 那我9月還要計(jì)提8月的準(zhǔn)確的嗎
老師,一般納稅人開(kāi)普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開(kāi)票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時(shí)在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋(píng)果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫(kù)的斤數(shù)15019斤,出庫(kù)還是13448斤,庫(kù)里已經(jīng)沒(méi)貨了,但出庫(kù)單上還有1571斤蘋(píng)果,是不是把出庫(kù)單補(bǔ)個(gè)1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因?yàn)橐粋€(gè)訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),清算補(bǔ)稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買(mǎi)了材料需要安裝的這種情況,對(duì)方開(kāi)票可以把材料款和安裝費(fèi)一起開(kāi)票嗎?意思是就不用單獨(dú)開(kāi)勞務(wù)費(fèi)嗎?直接開(kāi)到材料款,本來(lái)也是為了買(mǎi)材料而產(chǎn)生的安裝費(fèi)
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門(mén)店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過(guò)pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。有的金額會(huì)對(duì)不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報(bào)稅會(huì)作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)啊?我們公司實(shí)際也有銷售的部分貨物走對(duì)公。部分走私戶收款。之前幾個(gè)月給代賬公司做賬。這個(gè)月說(shuō)拿回來(lái)給我做。請(qǐng)給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來(lái)假如實(shí)際存貨對(duì)不上,和銀行存款也對(duì)不上?我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒(méi)有責(zé)任?據(jù)說(shuō)之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉(cāng)庫(kù)辦公點(diǎn),簽字出證明跟麻煩
老師,請(qǐng)教一下這個(gè)圖中計(jì)算稅后資本成本率利用插值法如何計(jì)算,能幫我寫(xiě)一下過(guò)程嘛?
異地工程款開(kāi)票 一般納稅人 如何預(yù)交增值稅 比如開(kāi)票1000萬(wàn) 怎么算預(yù)交增值稅