你好。學員。具體哪里不清楚
某企業于2021年9月15日對一生產線進行改擴建,改擴建前該生產線的原價為1400萬元,已提折1舊400萬元,已提減值準備50萬元。改擴建過程中實際領用工程物資351萬元(不含增值稅);領用企業生產用的原材料--批,實際成本為46.8萬元;分配工程人員工資45.60萬元;企業輔助生產車間為工程提供有關勞務支出6.60萬元,該生產線于2021年10月30日達到預定可使用狀態。該企業對改擴建后的固定資產采用年數總和法計提折舊,預計尚可使用年限為5年,預計凈殘值為42萬元。要去:1、編制上述與固定資產改擴建有關業務的會計分錄。2、計算改擴建后的固定資產下一年應計提的折舊額
某企業于2021年9月15日對一生產線進行改擴建,改擴建前該生產線的原價為1400萬元,已提折1舊400萬元,已提減值準備50萬元。改擴建過程中實際領用工程物資351萬元(不含增值稅);領用企業生產用的原材料--批,實際成本為46.8萬元;分配工程人員工資45.60萬元;企業輔助生產車間為工程提供有關勞務支出6.60萬元,該生產線于2021年10月30日達到預定可使用狀態。該企業對改擴建后的固定資產采用年數總和法計提折舊,預計尚可使用年限為5年,預計凈殘值為42萬元。要去:1、編制上述與固定資產改擴建有關業務的會計分錄。2、計算改擴建后的固定資產下一年應計提的折舊額
某企業于2021年9月15日對一生產線進行改擴建,改擴建前該生產線的原價為1400萬元,已提折1舊400萬元,已提減值準備50萬元。改擴建過程中實際領用工程物資351萬元(不含增值稅);領用企業生產用的原材料--批,實際成本為46.8萬元;分配工程人員工資45.60萬元;企業輔助生產車間為工程提供有關勞務支出6.60萬元,該生產線于2021年10月30日達到預定可使用狀態。該企業對改擴建后的固定資產采用年數總和法計提折舊,預計尚可使用年限為5年,預計凈殘值為42萬元。要去:1、編制上述與固定資產改擴建有關業務的會計分錄。2、計算改擴建后的固定資產下一年應計提的折舊額
老師請問一下這道題怎么寫某企業于2021年9月15日對一生產線進行改擴建,改擴建前該生產線的原價為1400萬元,已提折1舊400萬元,已提減值準備50萬元。改擴建過程中實際領用工程物資351萬元(不含增值稅);領用企業生產用的原材料--批,實際成本為46.8萬元;分配工程人員工資45.60萬元;企業輔助生產車間為工程提供有關勞務支出6.60萬元,該生產線于2021年10月30日達到預定可使用狀態。該企業對改擴建后的固定資產采用年數總和法計提折舊,預計尚可使用年限為5年,預計凈殘值為42萬元。要去:1、編制上述與固定資產改擴建有關業務的會計分錄。2、計算改擴建后的固定資產下一年應計提的折舊額
目的:練習改擴建固定資產的核算。資料:某企業于20XX年9月15日對一生產線進行改擴建,改擴建前該生產線的原價為1400萬元,已提折舊400萬元,已提減值準備50萬元。改擴建過程中實際領用工程物資351萬元(不含增值稅);領用企業生產用的原材料一批,實際成本為46.8萬元;分配工程人員工資45.60萬元;企業輔助生產車間為工程提供有關勞務支出6.60萬元,該生產線于20XX年10月30日達到預定可使用狀態。該企業對改擴建后的固定資產采用年數總和法計提折舊,預計尚可使用年限為5年,預計凈殘值為42萬元。(三)要求:(1).編制上述與固定資產改擴建有關業務的會計分錄。(2).計算改擴建后的固定資產下一年應計提的折舊額。只有(2)不會
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利