你好,簡易計稅你開的是3%,簡易計稅對應的進項是不允許抵扣的。
老師,我們是建筑行業,這個月開了55萬的銷項票,但只要15萬的材料進項專票抵扣,增值稅該交多少交多少,能不能收40萬的勞務普票抵所得稅呢?
老師,你好,我們是建筑樁基公司,請問12月我們開出專票7014721.31元,稅額:466967.66元,收到專票稅額:52269.96元,請問我這月要交多少增值稅?怎么計算。
老師,你好,請問我們是建筑公司一直開票開的都是建筑類 9個點的增值稅專票,我們是簡易計稅,收到的增值稅專票,不應該都是能抵扣嗎?上個月收到進項多,我抵的少,多交了增值稅,請問現在收到稅務這個通知我要怎么弄?
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務發票,3%的專票,那勞務發票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進項,稅額轉出。我是想問的是在增值稅發票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統計和不抵扣統計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉出,就是關于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進項稅額轉出,那在增值稅發票專用勾選平臺里面我們應該怎么處理?
建筑公司,3月開了一部分3個點簡易征收的專票,開了一部分9個點的普票,進項票比較多,我該怎么選擇進項抵扣的金額,建議征收不能抵扣我知道,普票稅額能全額抵扣進項嗎 我還要看稅負嗎 算稅負的話 是單算個點的 還是3個點9個點的都要算
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
老師請問:酒店住宿餐飲業一般納稅人免費贈送住宿客人的礦泉水沒有收錢,這個水的成本需不需要按銷售商品水的原價繳納增值稅,還是按住宿業稅率繳納
老師請問下固定資產折舊賬務處理怎么做
老師,請教一個以前年度的分錄問題哈: 借:應付賬款,貸:銀行存款; 錯誤記成——借:主營業務成本,貸:銀行存款。 請問要如何做分錄調整?
直播行業怎樣界定繳不繳納文化事業建設費呢?
看一下有沒有簡易計稅對應的進項,如果是費用類的,分不出簡易計稅還是一般計稅,這種需要計算抵扣。
我們沒開過三個點的發票,費用類分不出呀,我要怎么計算
你沒有開過3%的,你申報的時候有申報過嗎。如果沒有的話,那就全額可以抵扣的。
沒有申報過,都是按之前正常做賬申報,這個月接到稅務通知我就懵了
問一下稅務局幾月份開的簡易計稅的?
關鍵是就沒開過三個點的發票,全是9個點的
所以你稅務局那邊預警,他是通過什么知道預警的。
這里才是問題的關鍵,你需要問下你稅務局幾月份開的哪一張發票?
問了,稅務說沒有,上面就的很迷糊就給個這個通知,我也是懵
你可以跟你專管員那邊說一下 單位全是一般計稅的9%,沒有簡易計稅。
好的,我和稅務局說看看。
可以的。可以找你專管員看一下的。
上周我去了,也和他說了,他是快要退休了 意思讓我隨便轉出點進項交點稅 下個月就在少交,他們也是在混日子
那不行 總得有依據 這一次出現了問題,不能保證下一次就沒有問題 不能每次都補
他要我現在先上付公章照片說就能看到,然后有問題我可以寫說明送去稅務局或者網上申訴嘛
你好,那你直接回只一個沒有問題的說明。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。