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在對方單位已付款(或未付款但已作賬務處理)時,因發票聯和稅款抵扣聯無法退還,立華紡織公司在收到證明單后,依據折讓金額開具紅字增值稅專用發票,會計處理為: 借:主營業務收入 93 600 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 12 168 貸:銀行存款 105 768 還是上一道題,為什么直接??20%呢,而不是1-20%

2022-09-26 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-26 11:29

你好,這個是紅沖的,紅沖的直接按照20%紅沖就可以啊。

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齊紅老師 解答 2022-09-26 11:29

就是減少了20%的意思

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快賬用戶3757 追問 2022-09-26 11:33

如果對方還沒付款呢,借應收賬款,貸主營業務收入,這里就是??1-20%是嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-26 11:38

你好,你這個是確認收入的意思,它這個是紅沖。

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齊紅老師 解答 2022-09-26 11:38

沒有發現它的主營業務收入在借方嗎?借方是減少。

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齊紅老師 解答 2022-09-26 11:38

比如原價是100,它上面的分錄這個收入填寫的是20,你寫的是80,確認收入,你倆這不一樣的,它是100減去20,你是直接寫了80

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你好,這個是紅沖的,紅沖的直接按照20%紅沖就可以啊。
2022-09-26
你好,同學 不含稅收入=800*650*(1-10%)*(1-20%)=374400
2022-09-23
你進項轉出的分錄不對,你們單位是免稅的,不退稅嗎?你看一下退稅率是多少?
2023-05-20
1,會計分錄沒問題,但是押金你當月明確退回時間,所以不能直接判定不繳納稅 2,借,其他應付款 貸,應交稅費,增值稅9040÷1.13×13% 應交稅費,消費稅9040÷1.13×20%
2022-05-26
你好,甲公司的賬務處理是錯誤的
2020-12-07
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