學(xué)員您好,是的,對(duì) 你好,可以查的,一般沒(méi)問(wèn)題
老師,小規(guī)模公司12月支付了稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元,季報(bào)的時(shí)候不用交增值稅,請(qǐng)問(wèn)還需要在賬上做以下分錄嘛 借:管理費(fèi)用 280貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 280 借:管理費(fèi)用 -280 .?
稅控盤(pán)每年280元年費(fèi)是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費(fèi)用先做借管理費(fèi)用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報(bào)表進(jìn)行稅控盤(pán)減免稅額280元發(fā)生額填寫(xiě)的時(shí)候做嗎
稅控盤(pán)每年280元年費(fèi)是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費(fèi)用先做借管理費(fèi)用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報(bào)表進(jìn)行稅控盤(pán)減免稅額280元發(fā)生額填寫(xiě)的時(shí)候做嗎
稅控盤(pán)每年280元年費(fèi)是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費(fèi)用先做借管理費(fèi)用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報(bào)表進(jìn)行稅控盤(pán)減免稅額280元發(fā)生額填寫(xiě)的時(shí)候做嗎
老師,稅控盤(pán)每年的維護(hù)費(fèi)280元,在入賬的時(shí)候,是不是要沖減管理費(fèi)用,如果要查明細(xì)賬的話,在借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280是可以查到這筆明細(xì)賬的嗎?
但是我咨詢說(shuō)查賬征收需要開(kāi)票。不開(kāi)票就會(huì)被認(rèn)為挪用。
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬(wàn),因?yàn)槭遣橘~征收,所以需要合同還有開(kāi)票嗎?對(duì)這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來(lái)游戲充值之類的,與公司經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)。但是過(guò)段時(shí)間會(huì)還回來(lái),具體還款時(shí)間不確定
老師您好,我想問(wèn)一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎
老板來(lái)了這個(gè)紅單,叫我付款,這個(gè)這報(bào)銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請(qǐng)問(wèn)老師,公賬的錢轉(zhuǎn)20萬(wàn)老板私人卡,過(guò)段時(shí)間再還回來(lái),是查賬征收,需要合同還有開(kāi)票嗎?這筆錢消費(fèi)的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是配送成本。報(bào)給老板的內(nèi)賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn),比如凈利潤(rùn)的話,我這邊是從內(nèi)賬取數(shù)含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費(fèi)用再減去稅金及附加,加上營(yíng)業(yè)外收入減去營(yíng)業(yè)外支出得出來(lái)凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù),報(bào)給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個(gè)員工離職了,以前的公司還在跟他申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在入職的公司也在申報(bào)個(gè)稅,導(dǎo)致工資超了,要交個(gè)稅,一般這種情況要怎么處理呀?
25年剛升級(jí)為查賬征收的個(gè)體戶,如果只申報(bào)了一季度的工資薪金,沒(méi)有開(kāi)房租水電發(fā)票,注銷時(shí)要補(bǔ)齊嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎
查賬征收的個(gè)體戶,注銷時(shí)會(huì)被查賬嗎?
老師,是在購(gòu)買的當(dāng)期,就要同時(shí)做購(gòu)買稅控盤(pán)費(fèi)用的賬務(wù)處理和支付稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280的賬務(wù)處理嗎?舉個(gè)例子,比如現(xiàn)在是9月份,公司買了一臺(tái)稅控盤(pán)1000元,那么在9月份支付款項(xiàng),拿到發(fā)票的時(shí)候,分別做兩筆,一筆,購(gòu)買稅控盤(pán)費(fèi)用的賬務(wù)處理借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)1000,貸:銀行存款1000。再接著做一筆,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-280,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280。然后在10月份納稅申報(bào)增值稅的時(shí)候,在增值稅申報(bào)表里面把減免稅額這筆280,填進(jìn)去抵扣?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的,看來(lái),您的基礎(chǔ)很不錯(cuò)。是做過(guò)的吧
老師,我實(shí)際是沒(méi)有自己操作過(guò)我說(shuō)的這些的。包括賬務(wù)處理。我只是之前了解過(guò)相關(guān)實(shí)操處理。但是我之前的工作中,由于財(cái)務(wù)人員配置比較齊全,有些業(yè)務(wù)我接觸不到,所以我的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)不全面。但是現(xiàn)在換了一家私企,相當(dāng)于是主辦會(huì)計(jì)吧,而且公司只設(shè)一個(gè)會(huì)計(jì)崗,我就得什么都要去做,去接觸。其實(shí)內(nèi)心是有點(diǎn)急的。
現(xiàn)在是有這個(gè)情況,現(xiàn)任兼職會(huì)計(jì)從2019年3月建賬。但是我發(fā)現(xiàn),他的2019年報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)。讓他自己查了下原因,他說(shuō),他建賬的時(shí)候,損益類有3個(gè)科目有期初余額。其中有一個(gè)損益類科目管理費(fèi)用280。所以我就想的,去查查2019年或者3月以前管理費(fèi)用-辦公費(fèi)的明細(xì)賬。去找差異的原因。但是,我翻閱了明細(xì)賬。沒(méi)找到這筆管理費(fèi)用280的明細(xì)賬
公司是從2017年成立的,2017-2019年2月是另一個(gè)兼職會(huì)計(jì)做的
你好,直接問(wèn)對(duì)方是可以快一些的,自已找可以熟悉業(yè)務(wù)。
老師,像2019年3月建賬,損益類科目有三個(gè)期初余額。導(dǎo)致2019年的年報(bào)的報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)。如果要調(diào)的話,是只能調(diào)219年的報(bào)表嗎?還是說(shuō),要在2022年(當(dāng)期)調(diào)賬?
同學(xué)您好,建賬發(fā)現(xiàn)不平調(diào)當(dāng)期建賬開(kāi)始期就行,2022年發(fā)現(xiàn),或以前發(fā)現(xiàn)沒(méi)調(diào)就調(diào)當(dāng)期現(xiàn)在這期也行的
老師,在2022年調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)?怎么做賬務(wù)處理?
金額不大的也可簡(jiǎn)化處理一次性記當(dāng)期損益調(diào)整
老師,您說(shuō)的,在當(dāng)期損益調(diào)整,是怎么調(diào)賬?因?yàn)楫吘故?019年的差異,在2022年做調(diào)整的話。
小額的直接做在當(dāng)期損益就行了,不需通過(guò)以前年度損益調(diào)的