同學你好,開票給客戶是0稅率的。
老師您好 之前我們做的是貨代 是國際貨物運輸代理 開具的發票都是免稅的經濟代理服務-國際貨物運輸代理服務 現在我們的母公司租給我們一條船 我們現在有自己的船運輸了 那涉及到有關的項目開具的發票需要進行更改嗎 更改的話是改成什么呢
老師您好 我們是貨代 開的發票都是國際貨運代理 免稅的 然后現在我們現在租了別人的船 但是有船沒有集裝箱 要問租箱公司租集裝箱 租箱公司是境內公司 那我們向客戶開的發票有什么要求嗎 還是說和之前一樣開代理費就可以了?
老師您好,境外的單向境內單位提供期租服務,就是把船租給我們,我們用于國際貨物運輸,但是我們營業執照上是無船承運,也就是不能有自己的船,都是租來的船來運輸,那我們開票給客戶是0勝率還是免稅呢
物業直接把土地免費提供給我們單位作為停車場使用,我們單位就是做停車運營的,日后根據這個停車場的收益進行收費。1.這種屬于租賃還是管理費核算比較合適呢,如何才能最大程度的減少稅務上的風險呢,因為有個老師說這種屬于分紅形式,除了股東外是不被允許的。但是這就不能類似于大型商場銷售提點那種可變對價嗎
我朋友是進口貨物的企業,按理應該境外企業自己訂艙把貨運給我們,但是現在海運費很貴,有時我們訂會比客戶訂便宜,然后現在客戶就讓我們訂艙。那我們肯定要賺錢,不白忙活,我們收到訂艙款之后把款給船公司 我們賺個差價 那我們增值稅這塊怎么交,開票怎么開呢 老師 意思是我們進口貨物,但是進貨的海運費這塊我們來訂,我們有賺這部分差價
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
0稅率的話進項稅額是不是可以抵扣的?
同學你好,0稅率的進項稅額是不可以抵扣的。
我的意思是對方開過來的專票可以抵扣嗎?
同學你好,對方開過來的專票,用于0稅率的項目的,不可以抵扣增值稅的。
那0稅率和免稅的區別是啥 老師
同學你好,零稅率和免稅的區別是,零稅率的稅率為零,納稅人實際上不需要繳納稅款;而免稅是未達到納稅的起征點或者國家給予優惠政策而不需繳納稅款,是免除納稅人繳納稅款的義務,沒有相應的稅率。
老師你好,對方開過來的專票,用于0稅率的項目的,不可以抵扣增值稅的,這是正確的嗎?我查了好像是可以抵扣的呢
同學你好,不好意思,是我搞錯了,零稅率在計算繳納增值稅時,銷項稅額按照0%的稅率計算,進項稅額允許免抵退的。
什么情況下開給客戶是免稅的啊 老師
同學你好,你指的國內業務還是國際業務?
就是國際業務 因為之前開給對方的都是運輸服務-國際貨物運輸 免稅的
同學你好,境內單位和個人以無運輸工具承運方式提供的國際運輸服務,由境內實際承運人適用增值稅零稅率;無運輸工具承運業務的經營者適用增值稅免稅政策。
同學你好,不好意思,我們一起探討啊,現在我也就點懵了。
是這樣的,老師,我們是貨代公司,沒有自己的船,營業執照也是無船承運,現在發展了新的業務模式,租了別人的船來運輸,就想問問到底是屬于免稅還是0稅率
同學你好,這樣的話,貴單位是屬于無運輸工具承運方式提供的國際運輸服務,而是境內實際承運人,對吧。
同學你好,或者換句話說,貴單位租了船,雖然營業執照是無船承運,實際是有船承運了。對吧。
對的 但是是租的船
承運人是我們
同學你好,那就是0稅率了,不是免稅的。
我也有點疑問 就是我們沒有自己的船 這種算不算無運輸工具承運業務
同學你好,我的理解,租了船,就不算無運輸工具的承運業務了。