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甲公司是一家商業企業,丙公司是一家生產企業,丙公司是甲公司的常年貨物供應商、甲公司和 業務進丙公司均為增值稅一般納稅人。本年10月 甲公司共向丙公司購貨226000,取得丙公司開具的增值稅專用發票,發票上注明價款200000元增值稅稅領26000元, 貨款未付,甲公司本年10月對取得的增以賬面值稅專用發票進行了認證。本年11月,甲公司已經全部以購進價格對外銷售該批貨物,當月甲公司按貨對方直物合增值稅銷售額的10%與丙公司結算返利,丙公司開具紅字值稅專用發票,甲公司收到22 600元的賬并于現金返利。要求: (1)對甲公司上述業務進行賬務處理。(2)對丙公司上述業務進行賬務處理

2022-09-25 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-25 14:16

1借原材料200000 應交稅費應交增值稅進項稅額26000 貸銀行存款226000

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齊紅老師 解答 2022-09-25 14:16

借主營業務收入20000 應交稅費應交增值稅銷項稅2600 貸銀行存款22600

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快賬用戶2536 追問 2022-09-25 14:32

十一月的時候甲公司將貨物以購進價格賣出沒做分錄

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快賬用戶2536 追問 2022-09-25 14:33

返利怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-25 14:40

借主營業務成本200000 貸庫存商品200000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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