對他這么做是不對的,按理說應(yīng)該是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
我現(xiàn)在接的這個(gè)一般納稅人的賬會(huì)計(jì)走的時(shí)候都沒交接,我之前也沒有做過一般納稅人。其中高鐵票,飛機(jī)票報(bào)銷,進(jìn)項(xiàng)稅是我們自己算吧。打車票和過路費(fèi)發(fā)票這些也可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣嗎?住宿費(fèi)專票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
2022年4月份,甲公司有以下報(bào)銷單:①小林《有正式勞動(dòng)合網(wǎng)}報(bào)銷陸豐與成都之間往來的車票共2681.5元,其中:從陸豐到廣州的高鐵票161.5元;廣州到成都的飛機(jī)票980元,另外付了燃油費(fèi)附加180元和機(jī)場建設(shè)費(fèi)80元;從成都到陸豐的大巴車1280元;在成都市內(nèi)車票157.05元,其中增值稅普通發(fā)票不含稅金額80元,增值稅6.6元,的士發(fā)票66元(發(fā)票上沒有購買人的姓名和身份證號(hào)》,增值稅額4.45元,②小徐[有正式勞動(dòng)合同】報(bào)銷2019年3月的車票,陸豐到北京的離鐵票共2100元。③陳老師(聘請的專家?guī)凸咀鲎稍兎?wù))報(bào)銷陸豐與深圳往來的高鐵共160元。④小王報(bào)銷陸豐與美國舊金山之間的飛機(jī)票8500元,另支付燃油費(fèi)加780元和機(jī)場建設(shè)費(fèi)900請計(jì)算甲公司本月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
外聘專家發(fā)生的交通費(fèi)(機(jī)票、高鐵動(dòng)車票)該入哪個(gè)科目?我查了下公司以前會(huì)計(jì)的做賬記錄,都是計(jì)入差旅費(fèi)的,機(jī)票和高鐵動(dòng)車票都會(huì)有進(jìn)項(xiàng),不是非本公司員工車票的進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的嗎?
老師,有幾個(gè)問題,我們公司是一般納稅人:1、因?yàn)楣境鮿?chuàng),一年中就兩個(gè)月有收入銷項(xiàng),但因?yàn)橘I設(shè)備等,每個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng),我也每個(gè)月都抵扣勾選了,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦啊?2、抵扣勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)很多高速費(fèi)發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒有人報(bào)銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報(bào)銷了我再勾選?3、高速費(fèi)發(fā)票和火車票、機(jī)票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調(diào)整成專票記賬嗎?
1/1增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算題:一、2023年4月份,甲公司有以下報(bào)銷單:①小林(有正式勞動(dòng)合同)報(bào)銷陸豐與成都之間往來的車票共2681.5元,其中:從陸豐到廣州的高鐵票161.5元;廣州到成都的飛機(jī)票980元,另外付了燃油費(fèi)附加180元和機(jī)場建設(shè)費(fèi)80元;從成都到陸豐的大巴車1280元;在成都市內(nèi)車票157.05元,其中增值稅普通發(fā)票不含稅金額80元,增值稅6.6元,的士發(fā)票66元(發(fā)票上沒有購買人的姓名和身份證號(hào)),增值稅額4.45元。②小徐(有正式勞動(dòng)合同)報(bào)銷2019年3月的車票,陸豐到北京的高鐵票共2100元。③陳老師(聘請的專家?guī)凸咀鲎稍兎?wù))報(bào)銷陸豐與深圳往來的高鐵共160元。④小王報(bào)銷陸豐與美國舊金山之間的飛機(jī)票8500元,另支付燃油費(fèi)附加780元和機(jī)場建設(shè)費(fèi)900元。請計(jì)算甲公司本月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)完第一季度的報(bào)表了,現(xiàn)在反結(jié)賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時(shí)計(jì)提11-12月累計(jì)折舊,(是去年10月領(lǐng)導(dǎo)用借支現(xiàn)在購買的,后來才知道),然后再更正申報(bào)24年第四季度財(cái)報(bào),然后再在今年1-3月都補(bǔ)提折舊后,再更正申報(bào)25年第一季度的財(cái)報(bào),這樣可以嗎?稅務(wù)這塊會(huì)有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯(cuò),因?yàn)?5年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個(gè)之前交過的季報(bào),我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號(hào)到24年12月31號(hào),這個(gè)時(shí)間段報(bào)的這個(gè)數(shù)利潤表季報(bào)本期金額和本年25年報(bào)那個(gè)季報(bào)利潤表,上期金額他倆是一致的,這個(gè)這樣對嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊可以做賬時(shí)可以統(tǒng)稱為什么名稱
老師正常繳納房產(chǎn)稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價(jià)值里嗎
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費(fèi)用,記入“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”可以嗎?租期是一年,費(fèi)用是一次性支付,我可以一次性都記入到當(dāng)期費(fèi)用嗎?
我們的分公司在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),招待費(fèi)是先要填寫費(fèi)用明細(xì)表嗎?謝謝不享受優(yōu)惠政策
老師請問:套定額計(jì)入哪個(gè)科目?分錄怎么寫?
老師請問下出口發(fā)票備注欄,人民幣金額,應(yīng)該怎么這備注呢?比如人民幣100元,如何正確寫
那之前做的,進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,那計(jì)差旅費(fèi)的需要怎么調(diào)呢?
借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 借管理費(fèi)用差旅費(fèi)負(fù)數(shù)