快回復啊
您好,老師,我們是一家小規模納稅人,企業成立5年一直沒有健全的賬目,沒用財務系統,帳目很亂,現在我剛進這家公司兩個月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現在在整理關于銷售票據,統計了銷售額和部分銷售費用,但是成本方面只有成品出入庫,沒有原材料數據。我計劃8月份按照常規的財務流程做財務報表出具利潤報表,但是遇到一個難題,我們的企業是這樣的,工廠那邊只有8-10人產生的費用都是計入生產成本,我們的財務人員和老板是在長沙市有一個店鋪,老板銷售經理都在這邊,新的店鋪產生的租金、門面轉讓費、員工租的宿舍,房租水電這些費用我應該走銷售費用還是管理費用,我們租了一個店鋪和2層房屋樓,供門面和財務人員、銷售人員住宿吃飯的,還有門面和辦公室涉及一些固定資產,我應該怎么做賬比較好呢。
企業租了一個地方,作為企業自己的飯堂,請問這個飯堂內發生的東西都是作為福利費用嗎?舉個例子。飯堂用的紙巾,清潔用具,鍋碗瓢盆,飯堂定期清理油脂費用,等等,這些都是福利費用嗎?
企業租了一個地方,作為企業自己的飯堂,飯堂除了每日飯菜供應,還有水果,牛奶供應,請問這些都是福利費用嗎?飯堂供應的水果牛奶也是福利費用呢?
某企業為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業2022年3月初“應付職工薪酬”科目貸方余額為185萬元,3月份該企業發生的有關職工薪酬的業務如下:(單位:萬元)(1)以銀行存款結算上月應付職工薪酬,其中企業代墜職工家屬醫藥費5萬元。(2)確認當月職工宿舍房租3.65萬元,該宿舍專供銷售人員免費居住。(3)以銀行存款支付上述房租。(4)對企業的一條生產線進行改良,領用自產產品一批,成本是100萬元,市場價格是180萬元,更新改造期間應付內部改良人員的工資5萬元。(5)將一批外購庫存商品用于管理部門職工飯補,該批商品購入時的總價款為200萬元,發生的增值稅進項稅額為26萬元,取得了增值稅專用發票(6)對行政管理部門使用的設備進行日常維修,應付企業內部維修人員工資160萬元;對以經營租賃方式租入的生產線進行改良,應付企業內部改良工程人員工資180萬元。(7)以其生產的電風扇作為福利發放給500名直接參加產品生產的職工,每人一臺,該型號電風扇市場售價為每臺600元,每臺成本為400元。(8)應付與公司解除勞動關系的人員一次性補償費8萬元。
某企業為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業2022年3月初“應付職工薪酬”科目貸方余額為185萬元,3月份該企業發生的有關職工薪酬的業務如下:(單位:萬元)(1)以銀行存款結算上月應付職工薪酬,其中企業代墜職工家屬醫藥費5萬元。(2)確認當月職工宿舍房租3.65萬元,該宿舍專供銷售人員免費居住。(3)以銀行存款支付上述房租。(4)對企業的一條生產線進行改良,領用自產產品一批,成本是100萬元,市場價格是180萬元,更新改造期間應付內部改良人員的工資5萬元。(5)將一批外購庫存商品用于管理部門職工飯補,該批商品購入時的總價款為200萬元,發生的增值稅進項稅額為26萬元,取得了增值稅專用發票。(6)對行政管理部門使用的設備進行日常維修,應付企業內部維修人員工資160萬元;對以經營租賃方式租入的生產線進行改良,應付企業內部改良工程人員工資180萬元。(7)以其生產的電風扇作為福利發放給500名直接參加產品生產的職工,每人一臺,該型號電風扇市場售價為每臺600元,每臺成本為400元。(8)應付與公司解除勞動關系的人員一次性補償費8萬元。
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
同學你好 計入福利費就可以了 這些都是福利費