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20x7年5月,A公司以其一直用于出租的一幢房屋換入B公司生產的辦公家具準備作為辦公設備使用,B公司則將換入的房屋繼續出租。交換前A公司對該房屋采用成本模式進行后續計量,該房屋的原始成本為500000元,累計已提折舊180000元,公允價值為400000元,沒有計提過減值準備;B公司換入房屋后繼續采用成本模式進行計量。B公司辦公家具的賬面價值為280000元,公允價值和計稅價格均為300000元,適用的增值稅稅率為13%。B公司另外支付A公司49000元的補價。假設該交換不涉及其他相關稅費。要求:分別編制A公司和B公司與該項資產交換相關的會計分錄。A,B公司的會計分錄怎么寫?投資性房地產應該不考慮增值稅吧,題目沒具體說明,如果不考慮怎么做

2022-09-21 21:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-21 21:34

借銀行存款49000 固定資產300000 應交稅費應交增值稅進項稅額39000 貸其他業務收入400000 其他收益12000

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齊紅老師 解答 2022-09-21 21:34

借其他業務成本320000 投資性房地產累計折舊180000 貸投資性房地產500000

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你好,學員,具體哪里不清楚的
2022-09-21
借銀行存款49000 固定資產300000 應交稅費應交增值稅進項稅額39000 貸其他業務收入400000 其他收益12000
2022-09-21
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-09-21
你好,學員,具體哪里不清楚的
2022-09-21
對于B公司而言,他把自己的家具去換了,那個房子家具是他自己生產的,那么這個就是按照銷售存貨確認收入處理。
2022-11-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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