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作業活動2022-應交稅費(增值稅)實訓五(一)目的:練習應交增值稅的核算。(二)資料:某公司為增值稅一般納稅人,原材料按實際成本核算,銷售貨物的增值稅稅率為13%,出售不動產增值稅稅率9%,應繳消費稅稅率為10%,購進農產品扣稅率9%,不考慮其他稅費,企業銷售商品的價格中均不含應向購買者收取的增值稅銷項稅額。本月發生如下經濟業務:1.向乙公司采購A材料,增值稅專用發票上注明的貨款為850000元。增值稅稅額為110500元,發票賬單已經到達,貨物尚未到達,貨款已經支付。2.向丙公司采購B材料,增值稅專用發票上注明的原材料的實際價值為50000元。增值稅稅款為6500元,材料已經到達并驗收入庫,企業開出商業匯票。3.銷售A產品5000件,單位售價250元,單位成本150元,該產品按規定繳納消費稅,貨款尚未收到。4.支付上述采購B材料的貨款。5.購入設備一臺,增值稅專用發票上注明的價款為900000元。增值稅稅額為117000元,發生安裝費3000元,安裝費增值稅稅率9%,設備及安裝費均以銀行存款支付,設備已交付使用。6.收購農副產品價款160000元,企業開出商業匯

2022-09-21 19:26
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2022-09-21 19:36

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