你好,不屬于虛開發票的, 你在申報的時候,你就應該在五未開具發票一欄填寫負數了。
老師,請問,我們公司12月17號轉為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數,這筆收入在12月11日(轉為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補13個點的稅嗎?然后我在12月份確認收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結轉成本嗎?
我們是做電商的,一般不開發票,這個月有兩個商家開具了11月的發票,但是11月份我已經申報了未開票收入,這個月也有無票收入,那怎么做賬呢?申報的報表怎么填寫呢
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
您好,老師!我們是一般納稅人企業,期末有留底稅額,申報了未開票收入,下月開票了要沖紅。那當月申報未開票收入,賬務處理做了未開票收入,需要結轉未開票收入的成本嗎?
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿公司,4月份我申報了未來票收入,沒有做賬只是申報個稅,6月份的時候我就開了發票做了收入結轉成本,這不是虛開增值稅發票吧
請問老師現金流量表期末余額一定要等于負債表貨幣資金嗎
請問老師非盈利組織營業成本,包含管理費用和其他費用嗎?
你好老師U8財務系統改去年數據,反結賬,今年的賬不會變動吧
以前年度主營業務成本少歸集,以后年度怎么調整?
老師,勞務分包再專業分包給勞務公司可以嗎
小規模最好給對方開普票 ,一般納稅人給我們小規模開專票和普票有區別嗎?
你好!老師 發現第一季度有一個數據錯了,可以修改嗎?報表可以修改嗎?
公司是助貸機構,給銀行推薦的客戶放款,后續每期還款有服務費,已經放款的人員可以計算出截止到還款完一共應收多少服務費,怎么在報表上體現這些后期應收服務費,能用應收賬款來體現么
從美國購買代碼,我司用交增值稅嗎?
老師,公司的自有項目的人工費直接計入“主營業務成本—項目—人工”,那外包的也是月付的,人工材料也這樣記嗎?我還在建賬
我發票是7月份開的,6月份的稅早就申報了,稅務局讓我把收入做賬在6月份,6月7月都是零申報,這樣有問題嗎?
有問題 你七月份開了發票,你不申報的話,你的增值稅能比對通過嗎?
就是比對不通過,我在政務大廳去申報的,他們處理的好像強行通過
去修改你的申報表,填寫未開具發票,然后再填寫開具的發票。