留抵退稅轉(zhuǎn)出這個(gè)18.2跟下面的分錄什么關(guān)系
老師問一下,就是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,都沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來需要一個(gè)數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因?yàn)槔锩嬗钟羞M(jìn)項(xiàng)的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時(shí)候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,這個(gè)關(guān)于稅就是像有一個(gè)我們沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那到時(shí)候看不出來。有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 像印花稅一樣查這個(gè)科目應(yīng)交印花稅,一查就能查到交了多少,那增值稅它就沒有結(jié)轉(zhuǎn),一拉的話一下子看不出來交了多少稅,有什么方法嗎
老師,你幫我看一下我這個(gè)公司是錯(cuò)在哪里?就感覺他不對(duì),我們是零開頭的啊,中間有個(gè)零開頭的是當(dāng)季產(chǎn)品,然后不是零開頭的就是往績嗎?我這樣弄出來,我覺得我這個(gè)公司也沒什么錯(cuò),但是說出來他錯(cuò)的全部都是網(wǎng)際,不知道是什么原因,我不知道我哪一個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了。
老師您好,請(qǐng)問我們這個(gè)月退貨給對(duì)方了,對(duì)方也開紅字發(fā)票給我們了,我們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額下個(gè)月報(bào)稅要轉(zhuǎn)出來500元,但是下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額有900,抵了以后進(jìn)項(xiàng)稅還有400元,這樣就不用繳納稅了對(duì)嗎
老師 就是留抵退稅轉(zhuǎn)出,然后不是多轉(zhuǎn)了18.2元嗎?你幫我看下是這樣做嗎?[破涕為笑] 那個(gè)18.2元,我老感覺不對(duì)勁兒
老師,就是留抵退稅轉(zhuǎn)出,然后不是多轉(zhuǎn)了18.2元嗎?你幫我看下是這樣做嗎? [破涕為笑] 那個(gè)18.2元,我老感覺不對(duì)勁兒 就是之前的留抵退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,但我多轉(zhuǎn)了18.2元的,這18.2元就要交增值稅,下面的那些稅金及附加是這18.2元的附加稅呢。
建筑企業(yè)所得稅匯算,105050表的職工工資薪金填寫的是管理人員工資還是所有發(fā)放工人工資都包括在內(nèi)
以前年度的收入記錯(cuò)了,今年如何修改
支付河沙參與權(quán)售后款賬務(wù)處理是計(jì)入無形資產(chǎn)嗎?
老師,有個(gè)體戶租賃合同嘛
記賬憑證后面是附帶銀行回單和發(fā)票對(duì)嗎?不用寫報(bào)銷單了吧?
我看打印出來的準(zhǔn)考證上考試時(shí)間是3個(gè)小時(shí),考試的時(shí)候,是不是我第一套試卷做完提交后,就可以直接進(jìn)入第二套試卷答題了啊
老師好,假設(shè)24年匯算清繳補(bǔ)企業(yè)業(yè)稅2000元,使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)做分錄為: 計(jì)提,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用 繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款 是這樣的分錄吧?就不影響25年的本年利潤是不,但是又說小企業(yè)準(zhǔn)則是未來使用法。如果未來使用法,我的理解就直接用,借:所得稅費(fèi)用,不用借:利潤分配,我不太清楚,麻煩老師能說下嗎
支付水土補(bǔ)償費(fèi)賬務(wù)處理
老師您好,從小規(guī)模處取得3%增值稅專用發(fā)票,用于生產(chǎn)高稅率的貨物,可按票面金額和9%扣除率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師您好!有位員工試用期違反了公司規(guī)定,老板想解雇他,因?yàn)楣拘。矣重?fù)責(zé)財(cái)務(wù)又負(fù)責(zé)人事,我想請(qǐng)教您解除需要開具離職證明嗎?