你好 職工宿舍的是嗎
我公司是一般納稅人修理廠,收到燃氣公司開的專票,現金支付。要怎么寫會計分錄
老師,我四月份收到轉票,但是我可能沒注意是專票,沒有寫進項稅額的分錄?我寫成借管理費用,貸其他應付款,少了一筆進項稅額,我該怎么調整?
我是一般納稅人 收到行政人員房租的發票 是專票 我怎么寫分錄 要進項稅轉出 怎么寫完整的分錄 金額是1000稅額是60 合計支付1060 怎么寫分錄
我公司一般納稅人去年收到進項票一張含稅金額334556.94稅率9%,這個月發現金額開錯,紅沖后重新開分錄要怎么寫,是否需要做進項稅轉出,進項稅轉出要怎么操作分錄要怎么寫
老師 我現在收到一張發票 發票金額比付款金額多 老板給的優惠 我現在怎么做賬 我是一般納稅人 對方開的事專票 比如發票是100元 實際支付95 發票稅額是3元 怎么寫分錄 進成本
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是的 員工的
借管理費用、福利費1000, 應交稅費、應交增值稅進項60, 貸應付職工薪酬、福利費1060, 借應付職工薪酬、福利費貸銀行存款1060, 借管理費用、福利費 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出60