你好 那你們合同重新簽訂 甲丙簽訂 而且丙支付給甲 增值稅1.5%附加稅6%個稅0.5%到2%如果開普通發(fā)票月租金在150,000以內(nèi)的可以免增值稅附加稅
甲公司租賃廠房給乙方(個人),甲方已按租金收入繳納稅收;乙方將廠房轉(zhuǎn)租給丙方(公司),甲方可以直接開票給丙方嗎?如果乙方去開票又如何繳納稅費?
老師你好,甲公司欠乙公司工程款100萬,乙公司欠丙個人工程款100萬,甲以房抵債還款,簽訂甲乙丙三方以房抵債協(xié)議書,甲方以房抵款給乙方,乙方以房抵款給丙方,甲直接與丙方簽訂商品房買賣合同,房子直接過戶給丙方,乙方開具100萬工程款發(fā)票給甲方,丙方開具100萬工程款發(fā)票給乙方,資金流以“以房抵款協(xié)議書”作為付款收款資金流,這樣做有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?有哪位老師經(jīng)歷過嗎?
乙公司收到甲公司抵款毛坯房屋5套,5套價格是300萬元(60元一套),乙公司開發(fā)票給了甲公司,由于房產(chǎn)不方便過戶給乙公司,以免影響銷售,甲乙雙方有抵房協(xié)議,乙公司將其中一套毛坯房出售給了丙,丙實際付房款55萬元,乙公司是虧損出售給了個人丙,虧損的房款乙方承擔(dān)。丙購房合同手續(xù)由甲方辦理,這樣的分錄如何寫?謝謝老師
甲方從乙方公司租地自建的倉庫,沒有產(chǎn)權(quán)證,土地歸乙方所有,現(xiàn)在政府拆遷,政府拆遷協(xié)議對接乙方公司,乙方公司補償甲方公司地上建筑物拆遷騰退款,甲方公司開票700多萬給乙方,想問拆遷騰退款甲方公司必須開票給乙方公司嗎?開票補償款收入會被認(rèn)定為一般納稅人嗎?
老師你好,我公司(乙方)有個廠區(qū),目前整個廠區(qū)的使用權(quán)交給我公司的供貨方(甲方),甲乙雙方簽訂了一份合作協(xié)議,乙方出場地給甲方推放貨物,甲方按堆放的數(shù)量多少來支付乙方費用,但是有個最低數(shù)量限制,沒有堆放到那個數(shù)量還是要支付一定的金額,這個情況乙方收到款,給甲方開發(fā)票,除了開具租賃發(fā)票以外,還能開什么稅目的發(fā)票嗎?
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)歸公司,開發(fā)商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個房子賣的時候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊的公司全部都已經(jīng)實繳了?
老師,補交去年的房產(chǎn)稅,滯納金會計分錄。補交當(dāng)年的房產(chǎn)稅,滯納金會計分錄分別怎么做
老師,請問下合同負(fù)債產(chǎn)生的違約金是進相應(yīng)商品的成本還是進營業(yè)外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當(dāng)時A公司沒有出口資質(zhì),就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報關(guān)出口了,那個貨款呢又是美元轉(zhuǎn)到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應(yīng)交增值稅銷項稅借方有余額0.02元,這個我查出來是2023年2季度繳納的時候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發(fā)票(因為沒發(fā)生維修) 我選的這個編碼對嗎?
請問工資能用一般戶發(fā)嗎?
去年繳納的所得稅達(dá)不到稅負(fù)率,稅務(wù)局讓補繳,是在匯算清繳的時候調(diào)整費用嗎,調(diào)整的費用有什么要求嗎
老師:我們是一家私立醫(yī)院,病人就餐免費,還需要交增值稅嗎?該怎么做會計分錄?