你好,土地使用稅的申報期限是2022年9月30日,能提供一下圖片嗎
老師 我昨天去稅務局把往期逾期的城鎮土地使用稅繳納了 繳納到了6月30號 那么我在申報7月1號-12月31號的城鎮土地使用稅的時候 往期的數據就不會被帶出來了 是嗎
我想請問一下,以前我們公司的印花稅是所屬期8月的9月初做申報。現在印花稅改革之后按次申報,8月簽訂的合同應該或者說可以9月做申報繳納稅款嗎?因為合同不是財務部管理,我們要等到9月初才能拿到8月的合同臺賬。我們的稅款所屬期選擇8月31日可以嗎?不會說我們逾期吧?
老師,我們公司在2021年11月申報出口的,請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現在還有這種申報期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請問我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了,要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入,然后把進項發票認證在3月才能在4月退稅
老師,我想問一下,正常7月的個稅是8月1到15日申報的,但是因為我馬上要做后面一個月的工資了,想通過到了2022年08來進行稅款計算,可不可以現在就報稅2002年7月的申報表。因為之前這個七月申報表我們都是在8月1到15日報的。
請問下老師 l我們是出口退稅企業,例如9月份申報期內申報出口退稅,一般都是開票日期為8月的,8月開票的按正常也進行了入賬工作。我想問下例如9月初收到開具的發票,可以在9月的申報期內進行申報出口退稅嗎?但是有個問題就是9月開的發票正常做賬是做的9月對嗎?不能做到8月吧?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
看到圖片了沒
你好,這個月申報的截止日期是9月20日,不是9月30日啊
下面還有個2022.9.30這個是土地使用稅的
你好,土地使用稅通常是按季度申報 第三季度的土地使用稅,是10月份才申報才是啊?