同學你好 稅負率是多少呢
老師,你好,請問下,生產企業,出口開出普票100萬,內銷開100萬,退稅率是9%,增值稅稅負3%,請問要拿多少進項發票來抵扣,退稅時要多少進項,謝謝
老師好,企業做的是外貿出口沒有內銷。他的進項稅有抵扣出口是免稅的,有做銷項稅,還給退稅了。進項是不是要做轉出
老師 ,生產出口企業純做出口的沒有內銷的,出口了100萬,請問要用多少進項?老師 這個是免稅的
老師,出口生產型企業,有出口有內銷,那么這個出口退稅的進項該怎么分配呀?
老師,請問下,生產企業出口退稅,進項全部用于內銷,出口部分能做免稅嗎?因為申請退稅沒有進項需要繳納附加稅?要怎么做呢?
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
老師 我們這個稅負率是按行業查嗎?還是在哪里可以看?
老師 我們開票出去的都是免稅的,然后進項都是13個點的。
同學你好 對的 這個是默認的 免抵退稅出口企業增值稅稅負率=(當期免抵稅額%2B當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額%2B當期免抵退稅銷售額)×100%
老師 那我們這個是3%的稅負率,生產出口企業純做出口的沒有內銷的,出口了100萬,請問要用多少進項?
這個按照上面的來自己算