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老師 ,生產出口企業純做出口的沒有內銷的,出口了100萬,請問要用多少進項?老師 這個是免稅的

2022-09-19 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-19 16:16

同學你好 稅負率是多少呢

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快賬用戶8632 追問 2022-09-19 16:20

老師 我們這個稅負率是按行業查嗎?還是在哪里可以看?

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快賬用戶8632 追問 2022-09-19 16:22

老師 我們開票出去的都是免稅的,然后進項都是13個點的。

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齊紅老師 解答 2022-09-19 16:31

同學你好 對的 這個是默認的 免抵退稅出口企業增值稅稅負率=(當期免抵稅額%2B當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額%2B當期免抵退稅銷售額)×100%

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快賬用戶8632 追問 2022-09-19 16:59

老師 那我們這個是3%的稅負率,生產出口企業純做出口的沒有內銷的,出口了100萬,請問要用多少進項?

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齊紅老師 解答 2022-09-19 17:10

這個按照上面的來自己算

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同學你好 稅負率是多少呢
2022-09-19
你好,本月只可以退稅10萬
2020-11-06
同學,你好 只做出口,進項稅不得抵扣。在綜合服務平臺上應做出口退稅勾選
2022-08-06
同學你好 生產企業是免抵退稅申報。 免”稅是指對生產企業出口的自產貨物,免征本企業生產銷售環節增值稅;“抵”稅是指生產企業出口自產貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應予退還的進項稅額,抵頂內銷貨物的應納稅額; “退”稅是指生產企業出口的自產貨物在當月內應抵頂的進項稅額大于應納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。 附:(一)當期應納稅額的計算 當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 (二)免抵退稅額的計算 免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 (三)當期應退稅額和免抵稅額的計算 1、如當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額,則 當期應退稅額=當期期末留抵稅額, 當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額 2、當期期末留抵稅額>當期免抵退稅額,則 當期應退稅額=當期免抵退稅額, 當期免抵稅額=0, 結轉下期繼續抵扣稅額=當期期末留抵稅額-當期應退稅額
2023-06-14
你好是的,出口抵減內銷就是30合計80萬
2024-08-08
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