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提問一下,成本暫估,借主營業務成本,貸,應付賬款應該如何做沖銷;管理費用暫估,借管理費用,貸其他應付款,應該如何做沖銷,謝謝

2022-09-19 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-19 15:24

你好;? ?你紅沖錯誤? ?; 你把管理費用紅沖了。然后再去 沖成本暫估? ?

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快賬用戶9755 追問 2022-09-19 15:45

如何寫會計分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-09-19 15:49

你好;? ? ? 沒有跨年做;? 借管理費用負數貸其他應付款負數 ;? ? 借主營業務 成本負數貸 應付賬款負數; 這樣來做? ?

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快賬用戶9755 追問 2022-09-19 15:53

我是借主營業務成本負數,借應付賬款,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-19 15:54

你好;? ? ? ? ? 可以的; 也可以的;? ? ??

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快賬用戶9755 追問 2022-09-19 15:59

好的非常感謝

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齊紅老師 解答 2022-09-19 16:04

?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??

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你好;? ?你紅沖錯誤? ?; 你把管理費用紅沖了。然后再去 沖成本暫估? ?
2022-09-19
同學,你好 你是之后來發票了嗎?
2024-04-19
你好,你是說9萬多這個發票嗎
2021-09-03
借應付賬款,借主營業務成本負數。
2021-11-25
同學,你好 借主營業務成本(暫估) 負數 貸應付賬款(暫估) 負數 借主營業務成本 貸應付賬款
2023-07-15
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