請幫忙看下題目解答一下現在 借,在建工程300 應交稅費,增值稅51 貸,銀行存款351 借,在建工程25 應交稅費,增值稅2.75 貸,銀行存款27.75 借,固定資產325 貸,在建工程325 1年,325×2/4=162.5 2年,(325-162.5)×2/4=81.25 3和4年,(325-162.5-81.25-1.25)÷2 借,固定資產清理41.25 累計折舊162.5+81.25+40 貸,固定資產325 借,銀行存款117 貸,應交稅費,增值稅17 固定資產清理41.25 資產處置損益58.75
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
累計折舊不應該是4年的金額,好像少了一個數吧
最后兩年寫在一起的呀,有什么問題呢?
我說的是第四問,累計折舊不是4年的金額嗎
還有人家賣了10萬,銀行存款117,這個有點奇怪吧
哪里奇怪,增值稅難道你不收了嗎
折舊,3和4我寫在一起的,有什么問題
售價為10,不是100
第三年是40,第四年也是40,四年多累計折舊金額你看下是不是錯了
借,銀行存款11.7 貸,應交稅費,增值稅1.7 資產處置損益31.25 固定資產清理41.25
這個分錄你看下借貸金額也不平
借,銀行存款11.7 貸,應交稅費,增值稅1.7 資產處置損益-31.25 固定資產清理41.25