你好 這個是資本金,這個作為其他應付款是不合適的 而且其他應付款是負債,這樣賬務處理是不合適的 這個還是要看是什么業務,然后才能準確的給出賬務處理的
老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應付款-其他應付單位-某某 我看以前會計也有做借 銀行存款 貸 其他應收款-其他應收單位-某某 這個是不是在實際工作中都是正確的
老師,我有一家公司銷售沙 石的,我們開票 別人給我發的們轉款,然后法人提現的,這個是怎么做分錄吖?備注了石子款 但是我們沒有收到發票,我是做借庫存現金 貸銀行存款 還是 其他應收款 法人 貸銀行存款 或者 應付賬款 貸方銀行存款?
老師銀行回單上注明服務費,是公司付給法人的,我可以借管理費用-服務費 貸其他應付款-法人 再借其他應付款-法人 貸銀行存款,可以嗎?
老師們,我公司給個人掛靠,幫助打殘值費。個人打款來會計處理是:借:銀行存款貸:其他應付款—**人。打給對方是:借:應付賬款**單位貸:銀行存款。后來我才知道這款不回來了,對方給了張發票,我會計處理,借:管理費用貸:應付賬款**單位??墒瞧渌麘犊睢?*人還掛著賬怎樣處理?數額大。
銀行回單付款方是我公司,收款方也是我公司,但是開戶行不一樣,做賬借其他應收款,貸銀行存款,這樣的理由是什么,為什么要這么做
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調整,賬載金額和實際發生額、稅收金額,填賬的哪個數
用于研發生產的電子設備,想把它的折舊計入主營業務成本,不經過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產企業,原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉入生產成本,沒有經過制造費用這個科目
來個詳細的老師,怎么查招投標過程圍標串標?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
老師,遇到這種情況,你覺得應該怎么做呢
這個首先是要確定什么業務,簡單的來說,就是要看是發生了什么事情
發生事情就是有一張銀行回單上備注法人注資, 公司是付款方 ,收款是個人。該如何做賬呢
那么這個是我猜測,是你們公司借錢給別人吧