是填減去進項稅轉出后的10%
老師 我們增值稅享受進項稅加計抵減10%,附表四本期發生額是不是填進項稅*10%?
老師,增值稅申報時,一般項目加計抵減額計算本期發生額,是直接填進項金額,還是填寫進項金額×10%后的金額
請問老師,快遞公司加計抵減10%,申報附表四,本期發生額,填本期進項稅額的10%,這樣對嗎
老師,您好,我公司進項稅額可以加計抵減15%,本期我認證進項稅額時,有張票是進項稅額轉出,填加計抵減本期發生額時我進項減去進項稅額轉出后乘以15%填到本期發生額了,這樣填可以嗎
我是餐飲企業,享受進項15%的加計,在填報增值稅申報表時,進項是100元(含轉出10元)因為我有進項轉出,在填表四本期發生額的時候,填本期發生額是填90*15%,還是說本期發生額填100*15%同時本期調減額填10*15%元
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?