你好,對的是的。需要抵扣的,在實際抵扣金額里面也得填寫。
公司享受加計抵減10%的政策,本月進項稅493727.73,銷項稅514554.54。圖中本期發生額和本期調減額填多少?我應交增值稅是多少
你好老師,我公司是一般納稅人,能享受10%加計抵減,但是我們4月申報增值稅的時候有進項稅額,但是沒有填寫附表四,現在申報7月增值稅能不能匯總填寫附表?
老師 我們增值稅享受進項稅加計抵減10%,附表四本期發生額是不是填進項稅*10%?
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發生,本期調減,本期可抵減,本期實際抵減,5月的進項大于銷項,不需繳稅?
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,里面這些項目期初,本期發生,本期調減,本期可抵減,本期實際抵減,我把進項的10%填到那個項目下?5月進行大于銷項
可是我發現本期發生額不等于當期進項稅額*10%,這是不是申報錯了?
對的是的申報錯了。
好的 這個大廳可以更正申報吧?
可以的,帶著紙質的申報表、公章就可以。