你好,對的是的,是這么做的。
老師 我們增值稅享受進項稅加計抵減10%,附表四本期發生額是不是填進項稅*10%?
請問老師,快遞公司加計抵減10%,申報附表四,本期發生額,填本期進項稅額的10%,這樣對嗎
請問老師,我是快遞公司,現在可以加計抵減進項稅額,附表四中的實際抵減額,在主表哪行填呀
老師問下,這個進項的加計抵減發生額就是填寫本期進項的10%對吧
老師,您好,請問下先進制造業兼營出口,加計抵減5%,填寫附表4中,1.本期發生額是指本期全部進項*0.05,2.本期調減額是指不得加計抵減稅額*0.05,最后本期可遞減是指1-2,對嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師好,社保的五險在電子稅務局里面怎么勾選?
當期進項發票還沒開進來,可以先把銷項發票開出去嗎,客戶催的急
我公司因特殊原因臨時委托了一個人采購原材料,而且這個人屬于免費為我公司服務,這個人也不是我們公司的可以嗎
現在租金要怎么做賬,是不是有會計新準則
納稅人投資于被投資企業的計稅成本是長期股權投資的金額嗎
小規模納稅人,個稅手續費返還做營業外收入,需要做增值稅銷項稅額嗎?收到政府補貼款,做營業外收入,需要做銷項稅額嗎?
企業所得稅匯算清繳,我現在申報,等到下個月報完稅一起繳費可以嗎
沒錢,做的暫估,收到票怎么沖
老師,我始終不能明白,匯算清繳是個啥?
附表四我填上數據了,主表不顯示加計抵減的稅額嗎
在實際抵扣金額里面是不是沒有填寫?
是,這月留抵,不用交增值稅
那就不顯示的填寫不了。
這樣沒錯吧,可以申報吧
可以的可以的可以的可以的可以的。