你好 一般納稅人加計抵減額體現在主表第19欄“應納稅額”。
我們是科技企業,進項稅加計抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒開發票,但是我把多抵減的進項稅填在附表四第六行了,上個月開票了,有銷項稅,如果是用這個抵減額的話我們是不用交稅的,但是現在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現這個抵減額呢?
請問老師,上期有購置稅控盤的280,附表四我沒填本期實際抵減額,主表應納稅額減征額填了280,現在附表四購金稅盤那行有期末余額怎么辦?
我公司進項大于銷項,一直有留底稅額,12月有簡易計稅應納稅額。可我填了表四的加計扣除實際抵減稅額,但主表沒顯示也沒抵減,請問本月要不要填附表四?
請問老師,快遞公司加計抵減10%,申報附表四,本期發生額,填本期進項稅額的10%,這樣對嗎
請問老師,我是快遞公司,現在可以加計抵減進項稅額,附表四中的實際抵減額,在主表哪行填呀
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,兩個公司分別怎么做賬?
老師那根據開出差額征收全額發票的扣除額做,借應交增值稅銷項抵減貸主營業務成本的時候,摘要寫什么
老師,辭退賠償金要交稅嗎?公司需要代扣代繳嗎
您好老師,我想問一下有自己做的財務報表電子表模板嗎?
老師,離職當月工資兩千,辭職補償七千,這種要報個稅嗎?報的話按哪個金額報?怎么操作
老師差額征收,先取得分包發票,全額做了成本,然后取得扣稅憑證的時候再做借應交增值稅銷項抵減,貸主營業務成本取得扣稅憑證指的是啥是不是根據開出發票的這個扣除額
借:其他綜合收益 貸:其他業務成本 為什么是增加利潤啊
電子稅務局申報表導出: 1稅務局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
老師,我們應收客戶100,同時我們還應付客戶60,互相有業務,我們根據差額給客戶開票,還是各自開票
老師,財務報表要求列出每個科目的期末余額明細,這是什么意思,是要資產負債表和利潤表中顯示出2級,3級的余額嗎?
我現在表四中,實際抵減額有數據,主表沒有減少我的實際抵減數,這要怎么填呀
這個你刷新一下,應該是表四沒有把數據過到主表那邊
表四的實際抵減額,要不要在主表填寫呢,還是它會直接在19行自動減少呢
這個你要看一下,沒有帶過去,就要手動填寫的