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老師,您好,請問下先進制造業兼營出口,加計抵減5%,填寫附表4中,1.本期發生額是指本期全部進項*0.05,2.本期調減額是指不得加計抵減稅額*0.05,最后本期可遞減是指1-2,對嗎?

2023-11-08 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-08 10:27

您好,對的,這個是沒錯的哈

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快賬用戶7132 追問 2023-11-08 10:43

那我們做賬的時候要把這部分抵減額記入營業外收入交所得稅,對吧

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齊紅老師 解答 2023-11-08 10:44

嗯對理解的是沒錯的

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您好,對的,這個是沒錯的哈
2023-11-08
根據先進制造業增值稅金加計抵減政策的規定,如果貴單位涉及出口業務,出口對應的不得抵減的進項稅額,應該在申報表第4欄“本期調減額”中填寫,而不是在本期發生額中自行扣掉。 這是因為,根據規定,出口業務不得抵減的進項稅額,需要在計算當期應納稅額時,從當期應納稅額中扣除。因此,在申報表第4欄“本期調減額”中填寫出口業務不得抵減的進項稅額,是為了正確計算當期應納稅額。
2023-12-11
本期發生額需要填寫,如果你需要繳稅,需要抵扣,再填寫實際抵扣金額。
2023-10-21
同學你好 有數據就要填寫的 這個是110
2022-03-02
你好,只填寫本期發生額就可以的,一到五月份的進項乘以10%,其他的不填寫。
2022-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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