你好 按加工承攬合同來交納的 雙方交?
老師,剛到一家工業(yè)企業(yè)上班,發(fā)現(xiàn)印花稅他們從2018年至今沒沒繳納一毛錢的印花稅,在申報表中查到購銷合同金額欄填的是0,我都糊涂了?怎么不用交呢?那我這個月的申報表我該怎么填?謝謝
老師你好,我現(xiàn)在注冊了一個個體工商戶,已經(jīng)拿到營業(yè)執(zhí)照了,我現(xiàn)在需要給客戶企業(yè)開發(fā)票有一筆款要收,請問我要怎么做呢? 1、個體工商戶怎么開發(fā)票呢? 2、我需要去銀行開公戶嗎?還是對方企業(yè)可以直接把錢打進(jìn)我任何一個私人賬戶? 3、如果對方企業(yè)直接打進(jìn)我私人賬戶,那這筆錢就是我個人的可以直接自己支配了吧?還是需要交稅呢?
(三)北京市昌明軟件企業(yè)2020年11月使用耗材甲材料,現(xiàn)有A、B、C三個企業(yè)提供材料,其中A為生產(chǎn)甲材料的一般納稅人,能夠出具增值稅專用發(fā)票,適用稅率13%;B為生產(chǎn)甲材料的小規(guī)模納稅人,能夠委托主管稅局代開增值稅稅率為3%的專用發(fā)票;C為個體工商戶,只能開具普通發(fā)票,A、B、C三個企業(yè)所提供的材料質(zhì)量相同,但含稅價格不同,分別是133元、103元、100元。要求:決策該企業(yè)應(yīng)當(dāng)與A、B、C三家企業(yè)中的哪家企業(yè)簽訂購銷合同?
老師,請問下面這題是怎么理解? (3)4月接受乙公司委托進(jìn)行技術(shù)開發(fā),合同注明研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)和報酬共計1 000萬元,其中研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)800萬元、報酬200萬元。甲企業(yè)未就該合同繳納印花稅。 (3)應(yīng)繳納的印花稅=(1 000-800)×0.3‰=0.06(萬元)。 調(diào)減企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=0.06(萬元)。 問題一,為什么要減掉800來算印花稅? 問題二,那個研發(fā)經(jīng)費(fèi)不需要加計扣除嗎?
一家企業(yè)委托個體工商戶進(jìn)行設(shè)備研發(fā),簽訂了一份委托研發(fā)合同,那么個體工商戶和那家企業(yè)的印花稅是否都要交?怎么交呢?
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
企業(yè)所得稅年報中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現(xiàn)在都是開電子發(fā)票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務(wù)局開專票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
稅率多少?
你好 按加工承攬合同來交納的 雙方交