你好,同學,是這樣的
工程監理公司,和客戶簽訂的都是監理合同……變更之前開的發票內容都是“監理咨詢*監理服務費”……現在,經營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質,簽訂合同內容沒變,發票開了一部分“監理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據是“技術合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監理合同屬不屬于技術合同,應不應該繳納印花稅?(網上查的是,監理合同不屬于技術合同,不交印花稅) 3、如果監理合同不屬于技術合同……變更之前,銷項發票都是開的“監理服務費”日,就不應該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數填寫的數據都是“當月認證抵扣的進項發票金額”,這是為什么? 4、如果監理合同不屬于技術合同……現在,開票內容有“監理咨詢*監理服務費”和“監理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數應該是什么?(老會計說,監理合同,開“監理服務費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發票金額”計算印花稅。開“監理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發票金額計算)
請問老師公司租了個廠房,2020年公司都只有費用,沒有收入,我這增值稅申報就是零申報,但有個租賃合同付了五年租金3300000,沒有收到發票,不確定5月份之前能不能收到,我這現在是,只用申報印花稅就可以嗎? 前面的增值稅,城建水那些都零申報不用管?
建筑勞務公司是2020年4月辦理的執照,2021年1月辦理的稅務登記開通賬戶,然后2月開了一張勞務發票,合同是去年就完工了,工資是每個人按照去年6個月一次性發的工資,那能直接在2月做賬計提去年工資,一次性發放嗎?那申報個稅怎么申報?不申報行嗎?
請問,公司租個人挖機帶人,合同只規定了租金單價,每月結一次,代開建筑服務發票,申報印花稅是當月就是建設工程合同來申報嗎
老師你好,請問下,我們公司是電梯銷售小規模納稅人的,3月份購銷合同都有簽,就是客戶那里我們是先開了一半的發票,供應商那里發票4月才能拿過來,那我3月份庫存商品可以先暫估入賬嗎?不然就沒有成本了?還有就是1季度購銷合同印花稅怎么申報?銷售的發票就開了一半,我是按全額申報還是按發票一半金額申報?購入的發票沒有,我是按合同金額先申報還是等發票過來了下個月再申報印花稅
老師請問當初入職的時候說好工資3000,轉正3500,可是過去了8個月了我還是3000的工資,現在想3天急辭,我應該如何維護自己?
老師,這個經營范圍能開發票,*信息技術服務*網絡技術服務,和*現代服務*網絡技術服務嗎
p企業培訓費沒有發票匯算清繳填在哪一項調增?
老師,月子中心可以參考那個實操的賬套
原材料和庫存商品有啥區別,我這個軟件入庫就變成庫存商品了,領用出庫她也是庫存商品
老師您好,請問1月的工資,2月發放,那幾月申報1月的個稅呢?
企業所得稅匯算時主表中研發費用提取不到,該怎么解決
個體工商戶給公司開勞務發票需要公司給他代扣代繳個稅嗎?
稅務局長科長來公司到訪,要提一點不痛不癢的問題,提點什么問題比較好
有主賬戶,我是分賬戶,公用一個戶名,我獨立做賬,發票是給我開的,我需要做增值稅進項轉出,請問怎么做分錄
比如8月收到10張發票,發票時間不一樣,現在申報印花,應稅數量是填10,實際結算日期和金額欄可以不填嗎
同學,以合同金額為準,同學
合同沒有確定金額,只確定了單價,然后結算一次,開一次票這樣,申報印花,是不是收到一次發票就申報一次
同學,你們是按什么申報的,按次還 是按季
按次申報
那就是合同一次,申報一次
結算一次,申報一次嘛
實際結算日期和金額可以不填嘛
同學,非星號可以不用填寫
好的,7月,8月的印花都沒有申報,就現在9月補申報嘛,沒有關系吧
你好,同學,。是可以的