你好,賬上只能按月之就你想要一次抵扣所得稅去填寫固定資產加速折舊表。
你好,20年購入固定資產小于500萬會計做賬一次性計提了折舊,次年年度匯算清繳時資產折舊及納稅調整明細表怎么填?
老師你好,公司去年購買了一輛車,40萬,去年已經入賬,計提折舊,年終匯算清繳的時候享受了一次性扣除,會計上折舊還是每年都在繼續折舊,那后續幾年的匯算清繳應如何處理??會計規定的政策是什么?
企業去年買了輛車,價值100萬,一次性計提折舊了,那明年匯算清繳時怎么匯算呢?怎么調整呢?
去年11月購買了一臺設備,今年8月沖紅了發票,今年計提的折舊已經沖銷,今年匯算清繳的時候設備進行了一次性扣除,打算明年匯算清繳的時候進行調增,那么今年計提的折舊沖銷了,去年計提了一個月的折舊該怎么處理,今年沖銷可以嗎
老師,匯算清繳固定資產折舊調整那個表怎么填列,去年匯算清繳把固定資產一次性計提了折舊,今年要調增
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
今年加速折舊了,明年怎么調整呢?
你好,明年匯算清交還是調減 后年匯算清繳調增就可以的,以后每年都需要調增。
每年調增多少呢?
你賬上折舊了多少調整多少