你好 一般納稅人開票是 13稅率交稅??
我公司是一般納稅人,通過二手車市場銷售使用過的汽車給另一個公司(也是一般納稅人),并開貝二手車銷售統一發票,我公司未開增值稅普通發票給對方,當初也是從二手車巿場個人手里購買的,但未抵扣進項稅,現銷售金額為2000元,如何做賬務處理
一般納稅人做銷售二手車的,銷售一臺二手車100萬的車,繳納多少增值稅,怎么計算的
一般納稅人銷售自己使用過的二手車,怎么進行增值稅申報
一般納稅人,銷售公司使用過的二手寶馬車,開票進來的時候是抵扣了進項稅的,現在怎么開具銷售二手車的發票?
公司銷售自己使用過的二手車,一般納稅人購進時候為10萬,未抵扣增值稅的二手車怎么計算應繳納的增值稅
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?