?你好;? ? ? ? ?你這個(gè)沒(méi)有作廢; 你就要先報(bào) 哈; 紅沖了 在? ? 按紅沖的稅額來(lái)退稅? ?
別人來(lái)給我們負(fù)數(shù)和正數(shù)發(fā)票,我們把這些票忘記了。沒(méi)有認(rèn)證也沒(méi)有保稅。現(xiàn)在增值稅交了,稅盤(pán)不能清卡,因?yàn)橛屑t沖的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有填。 更正申報(bào)填上去這個(gè)紅沖金額要多交幾萬(wàn)塊的稅。 有沒(méi)有辦法這個(gè)月再認(rèn)證幾張發(fā)票,或者下個(gè)月才申報(bào)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票。 繳稅之后還有沒(méi)有辦法認(rèn)證發(fā)票,因?yàn)橐律陥?bào)。
老師 申報(bào)表未開(kāi)票收入可以填負(fù)數(shù)嗎? 我們2月申報(bào)1月的時(shí)候填了未開(kāi)票正數(shù),2月把這部分未開(kāi)票開(kāi)好了,同時(shí)2月又沒(méi)有確認(rèn)多少收入,我該怎么填申報(bào)表呢?
老師,你好,我們小規(guī)模公司,4月份紅沖了一張6萬(wàn)多的負(fù)數(shù)普通發(fā)票,沒(méi)有再開(kāi)其他的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅,其他免稅額填寫(xiě)負(fù)數(shù),保存后提示,不能小于0,怎么申報(bào)?
我是一般納稅人上個(gè)月有張發(fā)票稅率選成3%了,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候可以在簡(jiǎn)易計(jì)稅未開(kāi)具發(fā)票那欄填負(fù)數(shù)嗎,然后這個(gè)月紅沖后再在未開(kāi)發(fā)票欄填正數(shù)沖回
8月有票沒(méi)有作廢,又不想多交,可以在附表一其他填負(fù)數(shù),申報(bào)好了,再紅沖,再下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候正數(shù)填回來(lái)么
老師,我們收到了貨款,也給對(duì)方開(kāi)具了發(fā)票,但是貨物沒(méi)有發(fā)出不確認(rèn)收入可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,開(kāi)具農(nóng)場(chǎng)品批發(fā)市場(chǎng)自產(chǎn)自銷(xiāo)的發(fā)票,這個(gè)是免稅的能開(kāi)專票嗎?
我公司是主營(yíng)業(yè)務(wù)是垂釣,要辦一個(gè)垂釣比賽,我公司需要開(kāi)報(bào)名費(fèi)的發(fā)票給參賽人員,開(kāi)什么大類(lèi)
我公司從其他公司取得一個(gè)停車(chē)場(chǎng),合作協(xié)議書(shū)(名字為:停車(chē)場(chǎng)合作協(xié)議書(shū))約定大家按收入分成,款進(jìn)到我公司,要分成給其他公司,其他公司開(kāi)什么發(fā)票給我公司呢
老師:公司中標(biāo)了一個(gè)學(xué)校勞務(wù)項(xiàng)目,除正常提供勞務(wù)以外,學(xué)校有需要維修電梯,用到五金材料,修理綠植需要采購(gòu)的樹(shù)苗,這些雜費(fèi)都是由我司墊付代為操作的,這部分錢(qián)學(xué)校給我們報(bào)銷(xiāo),報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候我們給學(xué)校開(kāi)具什么類(lèi)型的發(fā)票啊?因?yàn)閴|付款項(xiàng)較雜;金額都不大?
老師您好。公司有短期借款不能做減資吧
老師我2022年3月買(mǎi)的固定資產(chǎn)折舊3年,到2025年3月折舊完還是2025年4月折舊完
合同簽的是公司,房租可以不開(kāi)發(fā)票嗎?我們是租的個(gè)人的房子,非住宅7個(gè)點(diǎn),繳稅5個(gè)點(diǎn)
老師,接著上面的問(wèn)題
老師利潤(rùn)表上的所得稅是不是不能稅前扣除
我想這個(gè)月不要體現(xiàn)沒(méi)有作廢發(fā)票的數(shù)據(jù)
?你好;? ? 要的哈; 你? 系統(tǒng)沒(méi)有作廢; 申報(bào)表都要體現(xiàn)不然你對(duì)比不了的??
所以如圖,我手工填上去這樣可以不,等下個(gè)月,我再正數(shù)回來(lái)
?你好;? ? ? 你手動(dòng)填寫(xiě) 也會(huì)對(duì)比不了的;? 你要先按開(kāi)票的數(shù)據(jù)報(bào)稅? ?
可以提交我剛提交了
?你好;? ?那 你就 提交吧 ;? 正常你這樣操作是不對(duì)的??