甲產品成本是150*120=18000 可變現凈值是150*118=17700 發生減值18000-17700=300
1)2018年12月31日,甲公司存貨中包含300件甲產品、100件乙產品,單位產品成本均為120萬元。其中,300件甲產品簽訂有不可撤銷的銷售合同,每件合同價格(不含增值稅)為150萬元,市場價格(不含增值稅)預期為118萬元,100件乙產品沒有簽訂銷售合同,每件市場價格(不含增值稅)預期為118萬元。銷售每件甲產品、乙產品預期發生的銷售費用及稅金(不含增值稅)均為2萬元。甲公司期末按單項計提存貨跌價準備。2018年12月31日,甲公司相關業務的會計處理如下:甲公司對300件甲產品和100件乙產品按成本總額48000萬元(120*400)超過可變現凈值總額46400萬元((118-2)*400)的差額計提了1600萬元存貨跌價準備。此前未計提存貨跌價準備。對上述存貨賬面價值低于計稅基礎的差額,甲公司沒有確認遞延所得稅資產,企業所得稅稅率為25%。
甲公司對存貨按照單項計提存貨跌價準備,2021年1月末關于計提存貨跌價準備的資料如下,(1)2021年1月31日,甲公司存貨中包括150件甲產品、50件乙產品。(2)150件甲產品和50件乙產品的單位成本均為120萬元。其中,150件甲產品簽訂有不可撒銷的銷售合同,每件合同價格(不含地值稅)為150萬元,市場價格(不含增值稅)預期為118萬元:50件乙產品沒有簽訂銷售合同,每件市場價格(不含增值稅)預期為118萬元。銷售每件甲產品、乙產品預期發生的銷售費用及稅金均價為2萬元(3)甲公司此龍對上述各項存貨末計提存貨跌價準備。要求:根據資料,計算上述存貨的期末可變現凈值和應計提的存貨跌價準備,并進行相應的賬務處理。
甲公司對存貨按照單項計提存貨跌價準備,2021年1月末關于計提存貨跌價準備的資料如下,(1)2021年1月31日,甲公司存貨中包括150件甲產品、50件乙產品。(2)150件甲產品和50件乙產品的單位成本均為120萬元。其中,150件甲產品簽訂有不可撒銷的銷售合同,每件合同價格(不含地值稅)為150萬元,市場價格(不含增值稅)預期為118萬元:50件乙產品沒有簽訂銷售合同,每件市場價格(不含增值稅)預期為118萬元。銷售每件甲產品、乙產品預期發生的銷售費用及稅金均價為2萬元(3)甲公司此龍對上述各項存貨末計提存貨跌價準備。要求:根據資料,計算上述存貨的期末可變現凈值和應計提的存貨跌價準備,并進行相應的賬務處理。
甲公司對存貨按照單計提存貨跌價準備。2019年1月31日,甲公司存貨中包器150件甲產品,50件乙產品和300專門用于生產乙產品的N型號材150件果產品和50件乙產品的單位預算成本均為120萬元。其中,該公司對150件甲產品簽訂有不可銷的銷售合,每件產品的合同價格(不含增值稅)為10萬元,市場價格(不含增值稅)預期為118萬元;該公司對50件乙產品沒有簽訂銷售合同預期每件市場價格(不含增值稅為118萬元。每件甲產品、乙產品預期發生的銷售費用及稅金均為2萬元300噸N型號鋼材的單位成本為20萬元,可用于生產60件乙產,將N型號材加工成乙產品,每件還需要他費用5萬元,假定企業對300噸N型號鋼材生產的乙產品沒有簽訂銷售合同甲公司此前對上述各存貨未計提存貨價準備【要求】根據資料計算上述存貨的期木可變現凈值和應計提的存貸跌價準備并進行相應的賬務處理
甲公司對存貨按照單計提存貨跌價準備。2019年1月31日,甲公司存貨中包器150件甲產品,50件乙產品和300專門用于生產乙產品的N型號材150件果產品和50件乙產品的單位預算成本均為120萬元。其中,該公司對150件甲產品簽訂有不可銷的銷售合,每件產品的合同價格(不含增值稅)為10萬元,市場價格(不含增值稅)預期為118萬元;該公司對50件乙產品沒有簽訂銷售合同預期每件市場價格(不含增值稅為118萬元。每件甲產品、乙產品預期發生的銷售費用及稅金均為2萬元300噸N型號鋼材的單位成本為20萬元,可用于生產60件乙產,將N型號材加工成乙產品,每件還需要他費用5萬元,假定企業對300噸N型號鋼材生產的乙產品沒有簽訂銷售合同甲公司此前對上述各存貨未計提存貨價準備【要求】根據資料計算上述存貨的期木可變現凈值和應計提的存貸跌價準備并進行相應的賬務處理
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
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老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
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請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
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乙產品成本是50*120=6000 可變現凈值是50*(118-2)=5800 發生減值6000-5800=200
借資產減值損失200 貸存貨跌價準備-乙產品200