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乙汽車制造公司增值稅一般納稅人,主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)銷售小汽車。2020年4月尚未抵扣完的進項稅額為6900元。該企業(yè) 2020年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)以交款提貨方式銷售A型小汽車10輛,每輛不含稅售價16萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價款160萬元,款項全部收回。 (2)銷售B型小汽車30輛,每輛不含稅售價10萬元,開具了增值稅專用發(fā)票注明價款300萬元,增值稅 39 萬元。 (3)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4.52萬元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 (4)購進機械設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元、進項稅額2.6萬元,支付運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費4萬元,稅款 0.36萬元,款項已付,該設(shè)備當(dāng)月投入使用

2022-09-15 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-15 11:11

你好請把題目完整發(fā)一下

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快賬用戶5447 追問 2022-09-15 11:27

(5)當(dāng)月購進原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額400萬元、進項稅額52萬元,支付購進原材料運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費8萬元,稅款0.72萬元;支付裝卸費取得增值稅專用發(fā)票,注明裝卸費3萬元,稅款 0.18 萬元。貨款已支付,材料已驗收入庫。 (6)企業(yè)以商業(yè)匯票方式購入包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款為5萬元,進項稅額0.65萬元。 (7)企業(yè)因材料質(zhì)量問題將上月所購材料退還給供貨方,收回價款4萬元,增值稅額為0.52萬元。 (8)委托一企業(yè)加工一批材料,發(fā)出原材料成本150萬元,取得增值稅專用發(fā)票,支付加工費8萬元(不含稅),材料加工完工后驗收入庫。

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快賬用戶5447 追問 2022-09-15 11:28

(9)企業(yè)將購進的材料轉(zhuǎn)用于企業(yè)職工集體福利。按企業(yè)材料成本計算方法確定,該材料成本為30萬元,其進項稅額為3.9萬元。 (10)當(dāng)月因管理不善,發(fā)生意外事故損失庫存原材料金額20萬元,經(jīng)批準,計入營業(yè)外出。 假設(shè)增值稅專用發(fā)票在取得當(dāng)月通過增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進行了用途確認。要求: 1.根據(jù)上述業(yè)務(wù),逐筆計算增值稅銷項稅額、進項稅額,并做出相應(yīng)的會計處理。 2.計算乙汽車制造公司5月應(yīng)納的增值稅稅額。

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齊紅老師 解答 2022-09-15 11:37

你好,需要計算做好了發(fā)給

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快賬用戶5447 追問 2022-09-15 16:15

老師你好計算完了嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:16

1借銀行存款131.08 貸主營業(yè)務(wù)收入116 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅15.08

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:17

2借銀行存款339 貸主營業(yè)務(wù)收入300 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅39

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:17

3借其他應(yīng)付款4.52 貸其他業(yè)務(wù)收入4 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅0.52

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:18

4借固定資產(chǎn)24 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額2.96 貸銀行存款26.96

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:19

5借原材料411 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額52.9 貸銀行存款463.9

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:19

6借原材料5 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額0.65 貸應(yīng)付票據(jù)5.65

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:20

7借應(yīng)付賬款4.52 貸原材料4 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出0.52

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:21

8借委托加工物資150 貸原材料150

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:22

借委托加工物資8 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額1.04 貸銀行存款9.04

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:22

9借應(yīng)付職工薪酬33.9 貸原材料30 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出3.9

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:24

10借待處理財產(chǎn)損益22.6 貸原材料20 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出2.6

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齊紅老師 解答 2022-09-15 16:25

借營業(yè)外支出22.6 貸待處理財產(chǎn)損益22.6

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