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老師我4月出的貨,5月才開發票,按照權責發生制來說4月我就要做收入,是要做暫估嗎

2022-09-15 10:03
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齊紅老師

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2022-09-15 10:04

你好 這個不需要的,你在4月份的時候 借:發出商品 貸:庫存商品 這個不需要做收入的

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快賬用戶6447 追問 2022-09-15 10:05

啊,內賬不是按實際來的嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-15 10:10

你前面沒有說內帳阿,而且這個跟內帳沒有關系阿

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快賬用戶6447 追問 2022-09-15 10:12

都根據發票來做賬嗎,還有進項發票4月份貨款,有的,下月或者很久發票才來,那我都要做暫估?發票到了在沖的嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-15 10:16

是阿,你根據發票來做賬的 內帳的話,只是說有一些沒有票據,用白條來入賬 不是說必須要暫估的

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你好 這個不需要的,你在4月份的時候 借:發出商品 貸:庫存商品 這個不需要做收入的
2022-09-15
你好四月份。你好,四月份暫估。您好,四月份暫估成本。
2022-05-17
你這個之所以有多的話,是你這個賬戶的金額有差異啊,這個多的不用調整呀,你就把之前賬戶的金額沖紅,然后按發票金額來處理。相當于你本身正確的金額就應該是按照5萬多來入賬啊。
2021-09-15
您好 是要在4月份做個暫估入庫 然后結轉相對應的成本 等到5月份發票來了以后再沖回暫估 銷售出庫單是放在4月份的成本里面
2022-08-12
同學你好 暫估的和賣出去的數量一樣嗎
2023-06-08
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