你好 這個不需要的,你在4月份的時候 借:發出商品 貸:庫存商品 這個不需要做收入的
老師,請問一下我3月做了暫估41550 4月收回一張,5月收回發票一張,合計54218 ,那么我在5月份把暫估的41550紅字,4月我沒有紅字 5月紅字沖完,4月,5月我按照發票做,這樣可以的吧?其中發票多的12668需要做什么分錄調整嘛?
老師,我們3月份購入原材料,供應商4月1號開的發票,我3月份做賬還要暫估入庫,然后4月份在沖暫估入庫嗎?
你好..4月份開出去的發票.銷售的貨物.4月份已經入庫.但是發票在5月份開過來的..4月份結轉成本少了一部分. 是要在4月份做個暫估入庫嗎 然后結轉相對應的成本嗎 等到5月份發票來了以后再沖回暫估 那我想問的是,銷售出庫單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
老師我4月出的貨,5月才開發票,按照權責發生制來說4月我就要做收入,是要做暫估嗎
老師您好!我4月份暫估的商品當月賣出去了 ,5月開的票我沖了暫估,然后在按發票做賬,怎么庫存數量還在?是需要把4月的結轉成本哪個分錄也要紅沖嗎?
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
啊,內賬不是按實際來的嗎
你前面沒有說內帳阿,而且這個跟內帳沒有關系阿
都根據發票來做賬嗎,還有進項發票4月份貨款,有的,下月或者很久發票才來,那我都要做暫估?發票到了在沖的嗎
是阿,你根據發票來做賬的 內帳的話,只是說有一些沒有票據,用白條來入賬 不是說必須要暫估的