對,沒錯,就是這么做。
老師,我們3月份購入原材料,供應商4月1號開的發票,我3月份做賬還要暫估入庫,然后4月份在沖暫估入庫嗎?
我四月份的材料都入庫,供應商五月份開的發票來,我可以四月份直接掛賬,貼五月份的發票,我就不暫估入庫了
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我8月份依然會有供應商給我送貨,我依然是沒有發票,是按照暫估的來做,借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
你好..4月份開出去的發票.銷售的貨物.4月份已經入庫.但是發票在5月份開過來的..4月份結轉成本少了一部分. 是要在4月份做個暫估入庫嗎 然后結轉相對應的成本嗎 等到5月份發票來了以后再沖回暫估 那我想問的是,銷售出庫單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
公司有收入就要申報印花稅嗎
完全在境外的費用,需要繳納增值稅嗎,要備案嗎?
老師,這樣的我們要轉私人貨款,但是開票給我們的是公司,怎么轉呢
機動車發票是電子的還是紙質的?
老師您好,工商年檢,網站和股權變更都沒有怎么申報
當天來回有沒有差旅補貼?
老師,公司注冊資本實繳了,現在想注銷公司,錢在銀行存款科目,怎樣可以從銀行存款科目提款出來?
哪里能看到山東青島社保模板?
老師這個例題中不管取得500是專票還是普通票,是一樣的做賬是吧都不抵扣老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬把這個差額做到營業外收入,就是借銷項稅額47.62-23.81,貸營業外收入嗎這樣的話又要交所得稅嗎
老師好,電子稅務局有歷史遺留2017票未抵扣,財務軟件賬是平的,稅務局這兩月發短信說有申請退稅額,怎么處理呢老師
我能不能不暫估,直接把發票貼3月
你最好還是暫估一下。