是我們需要出那個(gè)紅字申請(qǐng)還是對(duì)方出那個(gè)紅字申請(qǐng)
老師你好 我們有兩張?jiān)鲋刀惏l(fā)票 在去年12月和今年2月已分別進(jìn)行了退稅勾選和確認(rèn)勾選,現(xiàn)在發(fā)票上有誤需要開(kāi)紅字信息表重新讓銷(xiāo)售方開(kāi)票 不知是要選已抵扣還是選未抵扣 謝謝
發(fā)票勾選時(shí)把退稅勾選勾成抵扣勾選了怎么處理?現(xiàn)在已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后面應(yīng)該怎么辦?
發(fā)票勾選時(shí)把退稅勾選勾成抵扣勾選了怎么處理?現(xiàn)在已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后面應(yīng)該怎么辦?
老師你好,我現(xiàn)在申報(bào)7月增值稅,要發(fā)票抵扣勾選,我可以抵扣7月份之前的發(fā)票嗎,比如說(shuō)2020年、2021年的發(fā)票可以勾選認(rèn)證抵扣嗎?(因?yàn)榻衲甑陌l(fā)票之前月份都已經(jīng)抵扣勾選完了)
老師,我們8月已勾選抵扣的增值稅,現(xiàn)在要退貨,發(fā)票已勾選了,怎么做賬喃
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
你好 這個(gè)你勾選了,正常做賬 你9月份的時(shí)候, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款等