你好,同學。 現在已經不需要了
#提問#老師,建筑企業在外地預繳了增值稅、附加稅、企業所得稅,申報增值稅的時候,預繳的稅款知道在哪里填,預繳的附加稅也需要填嗎?
老師,我建筑施工企業,小規模公司,注冊地在A市,現在接了個B市的業務,我增值稅要在B市預繳嗎?
老師,公司是做建筑安裝的小規模企業,現在開普票是免稅的,在異地施工,需要異地預繳稅嗎?
小規模的建筑企業,在外地施工也需要預繳稅款嗎?但是現在增值稅及附加不是免了嗎
請教老師,建筑施工企業,異地施工的小活兒,二三十萬左右,也需要在施工所在地預繳增值稅嗎?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
想問一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發放12月份工資,發現少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調整表格,賬載金額,應付金額,稅收金額,各填多少,需要調整嗎?
郭老師,員工旅游的費用,要申報個稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,這會產生稅務風險?
老師,現金流量表里,最后一行增加額,等于資產負債表里貨幣資金期末減掉期初嗎?
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
他是暫時取消的嘞,還是長期的嘞,有沒有相關文件
暫時,因為現在小規模普通發票免稅,所以他預交納暫時不需要
老師,那我現在公司就只用做一個跨區域經營報告,然后開票,納稅申報和其它普通企業一樣嘛,有沒有要特別注意的嘞?
你預交納不需要的只是增值稅和附加稅 其他稅還是正常預交納處理
如果沒有預繳會有什么后果嘞
項目地稅務局就沒有收到稅 可以罰款
如果我們沒有做跨地區經營報告的話會有什么后果嘞
稅務機關查到可能會進行罰款
外經證是不是還涉及到個人所的稅,和環境保護稅,公會經費,稅率又是多少嘞?
是的,這個具體的比例的話,不同地區的差異最好和你項目的的稅務機關確認。
他是按照合同金額計算稅費,還是開票金額嘞
這個就看你外經證上面的金額是多少了。