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Q

老師,請問下留抵20萬,出口退稅額12萬,做免抵退是會退12萬是嗎,那賬務處理如何處理呢

2022-09-14 21:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-14 21:27

學員您好,是的,對的

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快賬用戶9334 追問 2022-09-14 21:28

賬務如何處理呢

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齊紅老師 解答 2022-09-14 21:28

借:其他應收款——應收補貼款 12 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 12 借:銀行存款 12 貸:其他應收款——應收補貼款 12

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快賬用戶9334 追問 2022-09-14 21:29

用補貼款這個科目嗎

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快賬用戶9334 追問 2022-09-14 21:30

老師,再問下留抵12萬,出口退稅額20萬,做免抵退也是會退12萬是嗎,那賬務又如何處理呢

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齊紅老師 解答 2022-09-14 21:53

二級可以自行設,如出口退稅款等都可以的

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齊紅老師 解答 2022-09-14 21:54

分錄都是一樣的沒差別的

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學員您好,是的,對的
2022-09-14
實行“免、抵、退”辦法的一般納稅人出口貨物,在貨物出口銷售后結轉產品銷售成本時,按規定計算的退稅額低于購進時取得的增值稅專用發票上的增值稅額的差額,借記“主營業務成本”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)”科目;按規定計算的當期出口貨物的進項稅抵減內銷產品的應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(出口退稅)”科目。在規定期限內,內銷產品的應納稅額不足以抵減出口貨物的進項稅額,不足部分按有關稅法規定給予退稅的,應在實際收到退稅款時,借記“銀行存款”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(出口退稅)”科目。
2022-09-14
同學您好! 生產企業出口退稅時,本期留抵稅額8萬,若最大退稅額為20萬,退稅8萬后,剩余的12萬并非直接留至下期退稅。這12萬可能屬于免抵稅額,無法再退稅,而是轉為企業的應納稅額或留抵下期。
2024-03-13
您好,您當月繳納的增值稅是兩萬,沒有退的。 應納稅額=即征即退應交的12萬-留抵10萬,算出來是正的2萬
2022-09-29
你好,是的,外貿企業你出口的貨物購進的進項稅是多少,就退多少
2022-06-15
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