你好,是按實際應交稅款計提稅金及附加
老師,我們公司1月實際附加稅為352.87元,根據財稅{2016}12號第一條 按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元納稅義務人免征教育費附加,本月減免147.03元。我2月報稅時,減免了147.03。那我現在做1月的賬務,是不是還是計提352.87附加稅,到2月實際繳稅后做賬時,再把減免的147.03元,做借 應交稅費-教育附加,地方教育附加 貸 營業外收入 來過渡 還是沖管理費用?
老師好,請問下月銷售額不超過十萬元的繳納義務人,減免教育費附加,地方教育費附加和水利基金,那么減免的這三個稅費需要計提嗎?需要轉入營業外收入嗎?分別是怎么做賬的呢?
按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過30萬元)的繳納義務人。那么,免兩項教育附加會計應如何處理呢?
老師好 附加稅減免的賬務處理,是按照實際繳納的金額計提?還是按照減免之前的金額計提,實際繳納時把減免金額轉入營業外收入啊?
按月納 稅的月銷售額或營 業額不超過10萬元 繳納義務人免征教 育費附加 老師好 這個是要賬務怎么處理? 計入營業外收入還是按實際實際應交稅款計提稅金及附加
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
個人付款,以公司名義購買房產一套,屬于公司代持個人房產嗎?公司名下的這套房產該如何入帳,由個人所交稅款公司如何入帳
你好 老師 我想問下 我們公司員工的生育津貼已經打到公司賬戶了 發給員工需要附哪些資料 要老板簽字審批嗎
老師,沒有發票的原材料,怎樣處理?不可以稅前扣除,進去管理費用里面去嗎?
光伏安裝發電公司,固定資產發票沒有開過來我是暫估的金額,現在每個月會陸續開部分票進來,比如我暫估了項目固定資產是30萬,每月折舊就是2500,折舊分錄借:生產成本-折舊費2500 貸:累計折舊2500,然后這個月開進5萬的發票進來,這五萬還做成本嗎
只要董孝順彬老師回答,不要把問題派送其他老師,謝謝
您好老師,我想問一下,小微企業房產土地稅季度銷售收入不超多少減免
老師,我想問下去年和前年的房租租金發票對方之前一直沒給我們開,我們也沒計提,現在他又一下把之前的租金發票全部開給我們了,那我們現在應該怎么做賬啊
農機旋耕服務,免企業所得稅嗎