附表四,加計扣除一般項目里面你填寫了嗎?
老師稅務局打電話過來說我們增值稅附表4沒有填寫,是加計抵減情況沒有天線,請問一般項目加計抵減額,和即征即退項目加計抵減額是什么啊?
老師,請問稅務局打電話來問19.5-21.5進項稅有沒有錯?我說沒錯,他叫我把加計抵減申報要重新更正,我該怎么做?
老師 我們公司有2個月未享受加計抵減 現稅務局要求退加計抵減增值稅和附加稅,怎么做分錄呢?
老師好,剛才稅務局打電話說我們公司去年可以享受加計遞減稅額,稅率10%,老師請問我怎么算去年一整年的遞減稅額是多少啊?
老師,剛才稅務局打電話給我,說去年有一張增值稅不能抵扣,讓我們進項轉出,這個要在稅務局操作嗎?
我不知道填啥啊。肯定沒填
你好,那你不是要查做沒做,只要沒有填寫的就是沒有做。
如果你確定不確定,符合不符合要求,你看一下你現代服務,生活服務,郵政電信服務這幾個占總收入的50%以上嗎?如果是的話,就符合加計扣除。
我加計抵減沒填。稅務局老師打電話說我們有加計抵減的沒填。那不就是肯定要做加計抵減。這樣的話我要填什么?
讓更正上個月的增值稅申報表
你好,加計扣除聲明填寫了嗎?
你從幾月份開始符合要求的?
得先去填寫加計扣除聲明,如果是從一月份符合要求的一到八月份的進項稅額乘以抵扣率填寫到附表四一般項目加計扣除本期發生額和實際抵扣金額里面。
哎。我也不知道。我看看開票系統里面的資料吧
你當時什么時間接手的?
都是一年一做的,你在一月份的時候就應該填寫啊。