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老師好,2019年有一筆280.01的應納稅額減征額,當時未做處理,導致資產負債表(應交增值稅額)與應交增值稅明細賬賬面還有電子稅務局(增值稅納稅申報表)不符,現在應該怎么處理這筆賬務,麻煩老師給解答下,謝謝!

2022-09-13 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-13 16:36

同學你好 按照實際金額來做

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快賬用戶6528 追問 2022-09-13 16:38

現在應該怎么做賬務處理一下,報表與稅局系統一樣了,麻煩給寫下具體分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-13 16:45

借應交稅費 貸銀行存款

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快賬用戶6528 追問 2022-09-13 16:50

這筆款是當時減免了的應交增值稅費,等于是少交了銷項稅額,跟銀行存款有關系嗎?有點暈了

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齊紅老師 解答 2022-09-13 16:51

同學你 計提加計抵減額:借:應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,當月不足抵減的,結轉下期繼續抵減。

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同學你好 按照實際金額來做
2022-09-13
是的,填寫加計遞減金額 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額加計抵減額), 貸:其他收益。
2021-08-22
您好,您可以根據差額調整賬面余額,但建議您先調整農產品成本法產生的進項稅額。然后再轉入應交稅費-轉出未交增值稅科目
2020-09-03
?你好;? ? 你這個怎么還有三級科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現在 借方有余額;? 你這個實際要繳納不??
2022-06-07
你好,只是發票開錯,但是貨未退回吧
2021-09-17
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